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[主观题]

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:A.评价系统

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

A.评价系统的流程图;

B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件;

C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图;

D.与财务主管会谈。

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更多“内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:A.评价系统”相关的问题

第1题

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是()。

A.评价输入计算机的控制程序的信息流程图

B.评价系统的流程图

C.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

D.与财务主管会谈

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第2题

内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以
下哪项表述是正确的?流程图:

A.显示采用的具体控制程序,如,所开展的编辑校验和批控制核对;

B.对可能的职务分离是一个好的指南;

C.一般与系统的更新保持同步;

D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程。

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第3题

内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描
述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:

A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性

B.预先编号支票的使用及说明

C.处理现金收入

D.会计人员的资质认定

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第4题

内部审计师想要测试的是要求某医疗保险公司赔款的所有申请都经过适当的批准和文件处理,包括但
不限于指定的医生开出的索赔申请的合法性和该申请是否符合索赔人政策的证据,那么最恰当的审计程序是:

A.对所有的投保人进行随机统计抽样,审查当年样本项目中所有索赔申请,确定其处理是否正确。

B.抽取一组存档的索赔申请样本,追查至批准和其他支持性文件证据。

C.抽取一组被拒绝的索赔申请样本,确认拒绝是否合理。由于被拒绝索赔文件较小,内部审计师可以在样本量一定的情况下获得更大的审查范围。

D.从索赔(现金)支出文件中抽取已支付赔款的样本,并追查至批准和其他支持性文件证据。

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第5题

有些大型跨国公司的管理层会采用外包内部审计职能的政策,这种作法主要是基于这样的认识:外部审计师较之内部审计师有一定优势,主要原因是()

A.外部审计师熟悉组织流程,年度审计报告提供了对组织的深入了解

B.外部审计比内部审计具备较强胜任能力的员工

C.外部审计的可用员工能提供不受组织政策影响的见解

D.外部审计的结构,使其可以更容易满足远距离的业务要求

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第6题

某小城市自己管理养老基金。根据城市的规章,养老基金只能投资于债券、金融市场基金或高质量的
股票。内部审计师已经证实存在养老金账户,基金余额并不特别大,由城市财务主管管理。内部审计师决定估计基金投资收益,方法是用基金平均余额乘以当前投资组合下的加权平均投资收益率。在这一过程中,内部审计师发现记录的收益额比预计的少得多。下一步内部审计师应该:

A.询问财务人员投资收益少于预计金额的原因;

B.通过了解红利和向有关服务组织咨询来编制一份更详细的收益估计报告,列出特定股票或债券支付的利息或股息;

C.通知管理层和审计委员会可能会有舞弊行为,并建议邀请法律顾问一起完成调查;

D.从基金收入账户记录中抽样并追查至现金日记账,以便确定现金是否收到。

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第7题

某内部审计师受命前往审计国外的分支机构。审计师了解到这个国家的社会风气对于“便利性付款”(贿赂

某内部审计师受命前往审计国外的分支机构。审计师了解到这个国家的社会风气对于“便利性付款”(贿赂)是认同的。内部审计师完成审计,发现重大的薄弱环节与重要的控制有关。此时,分支机构经理向内部审计师提供一笔相当可观的“便利性付款”,要求在审计报告中略去有关审计发现,而审计师可以在6个月后重新审核该机构,核实有问、的地方已得到处理。内部审计师应当______。

A.不接受这项付款,因为接受款项就会与道德规范有冲突

B.不接受这项付款,但在审计报告中略去有关审计发现,只要6个月后重新审核时能够证实有问、的地方得到了处理

C.接受这项付款,因为这种做法同国外分支机构所在国的道德观念是相符的

D.接受这项付款,因为这种做法可以皆大欢喜:内部审计师得到实惠,国外分支机构也得到好处,由于有强烈动机来纠正薄弱环节,公司整体上也会受益

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第8题

对现金控制的审计显示记账人签发费用支票并调节支票账户。如果现金账户调节表是及时的,且没有发现
任何现金短缺,内部审计师应该推断出:

A.关于现金收入记录的内部控制是充分的

B.关于现金会计核算的内部控制是不充分的

C.关于现金账户调节的内部控制是充分的

D.关于现金实物安全的内部控制是充分的

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第9题

利用下列资料回答问题: 某中国公司同意采用一增值网络为公司的电子数据切换及电子基金转换业务提
供代码服务和信息交流。在转移数据到增值网络VAN之前,公司施行了在线交易流程。内部审计师有责任对该流程进行评估。另外,公司和增值网络VAN声称允许内部审计师每年一次对增值网络VAN控制进行检查与执行,合同还说明在公司会计年度的第二或第三季度内可以突击进入增值网络VAN系统。这一时期已经选定以防干扰增值网络VAN业务流程高峰期。这一条款并未经过内部审计师检查。经董事会批准的年度审计计划要求本年度开展全面审计。 在EDI/EFT系统设计时审计人员最不可能提出下列哪项建议?

A.同意一项电子文件的个人鉴定应当单独作为一数据字段储存;

B.灾难的恢复计划必须建立;

C.数据安全措施必须编入程序,防止未经授权的个人擅自篡改数据;

D.必须禁止间接接触电子数据。

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第10题

内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生
成货运单的流程,以及(3)工厂处理货运信息的流程。内部审计师应该:

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

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