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[主观题]

内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生

成货运单的流程,以及(3)工厂处理货运信息的流程。内部审计师应该:

A.按管理层的决策设定销售价格。收集变动销售价格的审批程序的内部凭单。用程序流程图的复印件来补充记录。编制能将上述细节都连起来的总的流程图;

B.以货运为起点,从来自销售代表处取得的销售订单的原件来追踪有关的交易;

C.从来自销售代表的销售订单开始,对总部和工厂的手工处理和计算机处理的订单进行“穿行测试”,直到货物装运并开出账单;

D.取得工厂用于销售流程的系统流程图,与相关的人员座谈来确定是否已做出任何的变化,然后制定一个能强调基本流程的总的流程图。

答案
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更多“内部审计师希望制定下列流程图:(1)设在总部的获取销售订单信息的流程,(2)向工厂传送数据以生”相关的问题

第1题

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?A.和管理层共同完成一份内部控制

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?

A.和管理层共同完成一份内部控制调查问卷

B.检查用于进行库存实物盘点的指令

C.实地观察存货仓库

D.对入库和出库程序完成一份流程图

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第2题

在用书面文档描述几个相互制约的部门运作的程序时,内部审计师最好使用:a.水平(或系统)流程图。b.

在用书面文档描述几个相互制约的部门运作的程序时,内部审计师最好使用:

a.水平(或系统)流程图。

b.垂直流程图。

c.甘特图。

d.内部控制问卷。

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第3题

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.如果已造成损害则在业

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.如果已造成损害则在业务最终报告中注明例外。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果已造成系统流程图。

D.在提出业务最终报告前扩大审计工作范围。

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第4题

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于: A.决定系统

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:

A.决定系统是否符合已建立的管理目标

B.证明系统符合国际审计要求

C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖

D.获得对测试系统有效性所必要的了解

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第5题

如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围

B.绘制内部控制制度流程图

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外

D.实施理想的控制

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第6题

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是()。

A.评价输入计算机的控制程序的信息流程图

B.评价系统的流程图

C.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件

D.与财务主管会谈

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第7题

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:A.评价系统

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:

A.评价系统的流程图;

B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件;

C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图;

D.与财务主管会谈。

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第8题

在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务
的方法:

A.流程图法

B.矩阵图法

C.调查问卷法

D.详细描述法

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第9题

如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:A.在提交最终审计报告之

如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围。

B.绘制内部控制系统流程图。

C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外。

D.实施理想的控制。

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第10题

内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描
述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:

A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性

B.预先编号支票的使用及说明

C.处理现金收入

D.会计人员的资质认定

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