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[主观题]

对现金控制的审计显示记账人签发费用支票并调节支票账户。如果现金账户调节表是及时的,且没有发现

任何现金短缺,内部审计师应该推断出:

A.关于现金收入记录的内部控制是充分的

B.关于现金会计核算的内部控制是不充分的

C.关于现金账户调节的内部控制是充分的

D.关于现金实物安全的内部控制是充分的

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更多“对现金控制的审计显示记账人签发费用支票并调节支票账户。如果现金账户调节表是及时的,且没有发现”相关的问题

第1题

下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

B.货物验收部门与财会部门相互独立

C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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第2题

中天恒信会计师事务所的注册会计师周琳编制对郑州海通公司财务报表审计项目的审计计划
前,需要研究评价郑州海通公司销售业务的内部控制。资料一:郑州海通公司为扩大销售渠道,在洛阳地区设立了一家销售网点,委派当地人员赵某担任该网点的经理,网点的会计则由公司本部直接委派财务人员孙某前往担任。为满足经营需要,郑州海通公司在工商银行洛阳分行开设了专门账户,供该销售网点支付相关费用。公司规定,销售网点的支票由会计人员孙某保管,财务章由赵某掌管。使用支票支付费用须由赵某和孙某共同签发,并指定孙某持签发的支票到银行办理支取手续。作为会计人员,孙某除登记银行日记账外,每月还必须按时从银行取得对账单进行核对。支票存根、作废支票、银行对账单等均由孙某保管。孙某每月必须编制现金支出报告送交公司总部。资料二:经了解内部控制后,注册会计师周琳决定将开具销售发票这一环节作为控制测试的重点。这一环节具体包括填制连续编号的销售发票并向顾客寄送。

要求1:

分析郑州海通公司现金支出内部控制中存在的一个最严重的缺陷,指出这一缺陷可能导致错报的具体情况,并提出针对性的改进建议。

要求2:

(1)对于开具销售发票这一环节,注册会计师主要应关心哪些问题?这些问题分别与管理层对销售业务的何种认定相对应?

(2)为了降低开具销售发票过程中出现重复、遗漏、错误计价或其他差错,郑州海通公司应设立哪些控制程序?

(3)注册会计师周琳如何对这一环节的内部控制实施控制测试?

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第3题

天津会计师事务所接受委托审计甲公司2011年的财务报表,A注册会计师作为审计项目合伙人负责该项目审计。在制定审计计划过程中,A注册会计师对甲公司的内部控制进行了充分的了解,相关事项如下:(1)产成品发出时,由仓储部门填制一式四联的出库单。仓储部门发出产成品后,将出库单第一联留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交财务部记账会计甲,由记账会计甲负责登记产成品总账和明细账。(2)会计乙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,核对装运凭证和销售单,并对照公司商品价目表填写销售发票的价格。(3)甲公司采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,并编制一式三联的验收单。(4)甲公司授权财务经理签署支票,财务经理将其授权交由会计丙负责,会计丙根据已批准的付款凭单,在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票,并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款,公司支票印章、财务经理个人名章由会计丙负责保管。(5)生产计划部根据批准顾客订单,签发预先编号的生产通知单。根据生产通知单仓储中心组织发料并填写发料单,其中一联留存,一联连同材料交还领料部门,其余两联经仓储中心登记材料明细账后送财务部门进行材料收发核算和成本核算。(6)甲公司指派专人负责与开户银行的对账工作,每半年一次编制银行存款余额调节表,对未达账项应分析原因,并及时报告财务经理,及早处理。(7)甲公司设立了内部审计部,并直接对总经理负责。每年对子公司和各业务部进行审计,出具的内部审计报告提交总经理。要求:假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出甲公司内部控制设计、运行和维护中是否存在缺陷,如果存在缺陷,请分别指正
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第4题

按我社支付结算业务对支票的规定,以下对现金支票的交易处理要求描述不正确的是()。

A.柜员执行“[001060]无折现金取款”交易办理现金支取,交易成功后打印记账凭证,加盖相关柜员名章

B.柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款,并验点正确

C.柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章,交还顾客保存

D.柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人,并提示客户当面点验

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第5题

ABC有限责任公司是增值税一般纳税人,公司部控制制度中有关货币资金管理的容如下:

(1)由出纳对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。

(2)月末,由出纳编制银行存款余额调节表。

(3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。

(4)业务部广]收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的,经部门负责人批准可以直接支付现金。

(5)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。

请评价:上述每一项部控制措施是否恰当。如不恰当,请说明正确做法。

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第6题

新华有限责任公司财务科有A、B、C三个会计人员,他们要完成如下几项工作: (1)记录总账。 (

新华有限责任公司财务科有A、B、C三个会计人员,他们要完成如下几项工作: (1)记录总账。 (2)记录应付款明细账。 (3)记录应收款明细账。 (4)开具支票,以便主管人员签章,并记载现金日记账。 (5)开具退货拒付通知书。 (6)调节银行对账单。 (7)处理并送存所收入的现金。 【要求】 现已知这三个会计人员均具有相当的能力,除了调节银行对账单、签发拒付通知书工作量较小外,其他几项会计工作量基本相等,如何将上述几项工作分配给A、B、C三个会计人员,使会计工作起到较好的内部控制作用,并使这三个会计人员的工作量基本相等?

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第7题

五一放长假7天,5月9日,某营业网点收款单位持一张出票人为基建工程公司的转账支票到开户银行进账。该支票签发日期为2004年4月22日,收款人新春木业有限公司,金额为4万元,该笔支票出票人和收款人均在该网点开户,当时经办柜员正在接听电话,因出票人是该网点的优质客户,为减少客户等候时间,营业经理用经办柜员的印章给收款人签发了回单,待经办柜员回来记账时发现该账户余额不足。问:该笔票据应如何处理?并指出上述做法违反哪些规定?
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第8题

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制,部分内容摘录如下:资料(二)1.负责

审计项目组在审计工作底稿中记录了所了解的A公司的内部控制,部分内容摘录如下:资料(二)

1.负责记录应收账款账目的财务部人员每月向各经销商寄送应收账款对账单,并负责跟踪处理对账不符的金额。

2.采购部负责验收所采购的原材料,并将验收合格的原材料交予仓储部门保管。

3.负责记录应付账款账目的财务部人员每月根据相关部门交来的存货采购发票,记录应付账款。

4.支票的签发需加盖财务总监签名章,并加盖财务章。平时,财务总监签名章由财务总监保管,财务章由财务经理保管。财务总监出差时,则授权财务经理保管其签名章。

针对资料(二)第1项至第4项,假定不考虑其他条件,逐项判断A公司的相关内部控制是否存在缺陷。如果存在缺陷,简要提出改进建议。

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第9题

下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是()。

A.现金收支与记账岗位分离

B.全部收入及时准确入账

C.按天盘点现金,编制现金盘点表

D.对现金收支业务进行内部审计

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第10题

内部审计师对一家小公司的处理手工生成支票和计算机生成支票的程序进行审计。空白支票、控制记录和
电子传真签字章等支票签字工具各自存在几个保险柜中。每个保险柜处于钥匙和密码都有才能打开的双重控制下。财务经理不知道保险柜的密码。所有的手工支票以及金额超出$25000的计算机生成支票都需财务经理签字。在此金额以下的计算机生成的所有支票使用电子传真签字章即可。财务经理的签字权不受限制。内部审计师要评价与上述签字程序有关的内部控制的恰当性。内部控制经确定是:

A.不恰当的。不应授权财务经理既对手工支票签名,又对计算机生成的支票签名;

B.不恰当的。不管支票金额的数额大小,财务经理应签发所有的支票;

C.不恰当的。财务经理不应具有签发支票以及接触支票签字工具的权力;

D.恰当的。根据所提供的信息,财务经理的职责是可以接受的。

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