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[主观题]

内部审计部门使用整合测试法(itf)对其薪金处理进行测试。内部审计部门确认了计算机程序中设置

的关键控制与处理步骤,设定了测试数据来测试计算机程序,并提交了整年的测试交易。假定内部审计师在测试结果中未发现任何差异,他们可以得出以下哪项结论:

A.该系统准确地计算了员工全年的工作时间,并且这些工作时间数已恰当地送交薪金部门并得到了准确的处理;

B.所有员工的全年工资都是准确支付的,并且这些支付是准确计算的;

C.计算机化的应用软件及其控制程序在过去的年份里对工资的处理是准确的;

D.以上答案都正确。

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更多“内部审计部门使用整合测试法(itf)对其薪金处理进行测试。内部审计部门确认了计算机程序中设置”相关的问题

第1题

一个金融机构通过将每笔贷款回收多计利息收入,少计本金收回,来夸大其收入。下列()审计程序在检查这种错误时是最无效的

A.开展分析性复核,将本期一定比例的贷款组合的利息收入同前期的利息收入百分比进行比较

B.使用整合测试工具(ITF),提交ITF组合中向不同贷款支付的利息,确定它们是否准确地记录

C.使用数据测试法,在测试组合中提交向不同贷款支付的利息,确定它们是否准确地记录

D.使用通用审计软件,随机抽取本期间的贷款支付样本,计算准确的过账数,并将过账数追踪到各不同账户

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第2题

许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(CSS)来管理它们的客户服务部门。CSS运行于联机实时环境
中,这样能保证客户服务数据直接经由客户电话传入系统。以下哪项电子数据处理审计技术能使审计师连续监控来自于CSS的客户服务数据:

A.通用审计软件;

B.整合测试法(ITF);

C.嵌入审计数据集合;

D.控制流程图。

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第3题

内部审计部门执行整合测试设施法(ITF)来检测公司的工资处理过程。该审计部门已识别出植入计算机程序的关键控制措施和处理步骤,然后开发测试数据以检测这些控制。该部门开发了全年使用的测试交易。假设审计师在测试结果中没有发现任何差异,那么他就可以提出如下结论()

A.该系统能恰当地获取全年员工的实际工作小时数以及提交给工资部门的小时数,然后进行正确的处理

B.所有员工全年都得到了正确的工资支付,而且其工资金额的计算也是正确的

C.计算机应用程序及其控制措施在过去1年能正确地处理工资交易

D.以上三项都是

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第4题

当审计一项计算机应用时,以下哪一项是使用整体测试法(ITF)的缺点?A.整体测试法在检查账户余额的

当审计一项计算机应用时,以下哪一项是使用整体测试法(ITF)的缺点?

A. 整体测试法在检查账户余额的正确性时会有用,而在决定是否有处理控制时没有作用;

B. 测试数据可能进入真实的数据环境;

C. 在应用测试时,整体测试技术不能与模拟的主文件记录一起使用;

D. 测试数据必须由具有丰富技术技能的信息技术职员处理。

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第5题

在审计一个计算机会计系统时,下列有关整合测试设施(ITF)的叙述中,哪项不正确: A.ITF只是重复处理

在审计一个计算机会计系统时,下列有关整合测试设施(ITF)的叙述中,哪项不正确:

A.ITF只是重复处理实际的、而非虚拟的交易

B.对交易的测试可以不通过使用计算机操作员的知识而提交

C.ITF测试操作中的实际程序

D.ITF方法也被称为小公司技术

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第6题

下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:A.整合测试设备;B.平行模拟;C.数据测试法

下列哪项计算机辅助审计技术中,审计师使用控制程序:

A.整合测试设备;

B.平行模拟;

C.数据测试法;

D.程序编码测试。

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第7题

审计人员想确知是否所有电话订货均得到及时的装运与开票服务。在实现上述审计目标时,下列审计程序
哪项最有效?

A.采用整合测试工具(ITF)并将产品订货纳入ITF;将发票价格与最新目录册比较;确定所有受ITF测试的订货均已装运。

B.取得新到订货的计算机记录,并采用通用审计软件比较订货日期与销售发票文件内的开票及发运日期;

C.使用数据测试以产生批控制总额(batchcontroltotals)。从测试的订货开始追踪检查批控制总额,直至数据测试相应产生的销售发票文件;

D.使用通过审计软件,随机选取销售发票样本,并由软件完成为所有以后订货保留的业务记录与选取样本项目的配比工作。

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第8题

许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(CSS)来管理它们的客户服务部门。CSS在一种在线实时(real

许多公用事业公司使用复杂的客户服务系统(CSS)来管理它们的客户服务部门。CSS在一种在线实时(real-time)环境下运行,这样能保证客户服务数据直接由客户电话中传入系统。下列哪项EDP审计技术能使审计人员连续监督从电话收集到CSS的客户服务数据?

A.通用审计软件;

B.控制流程图(controlflowcharting)

C.嵌入审计数据集合(Embeddedauditcollection)

D.整合测试工具(ITF)

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第9题

某内部审计部门开始对一个自动工薪系统实施审计。审计人员已经接受了审计软件包使用方面的培训,并
对本系统使用的数据库有所了解,但没有编程经验,在被审计的系统中,雇员在时间表上报告工时,并由每个部门的被指定人员每周键入。有关工时的业务文件由系统作为工薪输入的初始来源保存。部门经理审核了总工时之后,该信息被输入联机工薪系统,然后处理工薪、打印支票并发给雇员。所有的支付都通过直接存款。为了对雇员工薪信息保密,不生成调整工薪费用各部门分配额的详细报告。管理当局想知道工薪程序是否可靠,考虑到指定的审计员的技能水平,应使用下列哪种方法来测试工薪计算的准确性。

A.平行模拟。

B.整合测试。

C.追踪检查。(Tagging﹠tracing)

D.绘图和程序分析

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第10题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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