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[主观题]

审计人员想确知是否所有电话订货均得到及时的装运与开票服务。在实现上述审计目标时,下列审计程序

哪项最有效?

A.采用整合测试工具(ITF)并将产品订货纳入ITF;将发票价格与最新目录册比较;确定所有受ITF测试的订货均已装运。

B.取得新到订货的计算机记录,并采用通用审计软件比较订货日期与销售发票文件内的开票及发运日期;

C.使用数据测试以产生批控制总额(batchcontroltotals)。从测试的订货开始追踪检查批控制总额,直至数据测试相应产生的销售发票文件;

D.使用通过审计软件,随机选取销售发票样本,并由软件完成为所有以后订货保留的业务记录与选取样本项目的配比工作。

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更多“审计人员想确知是否所有电话订货均得到及时的装运与开票服务。在实现上述审计目标时,下列审计程序”相关的问题

第1题

一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有 A.陈

一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有

A.陈述均得到证据支持,而且可以得到真伪鉴证

B.关于采取纠正行动的建议都明确清晰

C.被审计领域内部的程序均得到审计

D.抽样规模适合所发现的任何问题

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第2题

在开航前船长应()。

Ⅰ,检查各种船舶证书和船员证书是否齐全,有无逾期;Ⅱ,保证船舶处于适航状态;Ⅲ,检查货物的运输单证和港口文件是否齐全;Ⅳ,保证所有人员均得到充分的休息。

A.Ⅰ~Ⅳ

B.Ⅰ~Ⅲ

C.Ⅰ,Ⅱ

D.Ⅰ

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第3题

审计师担心退休雇员没有得到应得的福利。要解决此问题,以下哪种审计程序效果最差?A.对上周加入

审计师担心退休雇员没有得到应得的福利。要解决此问题,以下哪种审计程序效果最差?

A.对上周加入退休人员清单的雇员进行抽样,确定这些人是否被安排领取合适的福利金;

B.应用综合测试功能,并提并某段时间的有关会计事项,以确定该系统是否在支付恰当的福利金;

C.应用通用审计软件,对数据库的退休雇员进行经典变量抽样,并核对所有福利金是否都得到恰当支付;

D.应用通用审计软件,根据雇员的退休年限和福利款的规模进行分层变数抽样,并核对所有福利金是否都得到恰当支付

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第4题

在确定采购需求是否随生产工艺变动而及时更新时,以下哪项审计程序最有效?A.按照目前生产计划

在确定采购需求是否随生产工艺变动而及时更新时,以下哪项审计程序最有效?

A.按照目前生产计划和物料需求计划重新计算生产工艺变动后零件的需求量,将结果与同期系统中生成的采购订单中的数量相比较。

B.将测试数据输入局域网并将由测试数据生成的订货数量和由生产数据生成的订货数量相比较。

C.使用通用审计软件编制超存储存货报告,将存货数量与目前生产规模相比较。

D.从若干期的生产计划和物料需求计划中抽取一个样本,并跟踪检查其输入系统时是否正确。

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第5题

以下关于法约尔一般管理理论管理五大职能论述正确的是()。

A.计划职能包括预见和计划两部分

B.组织职能是核实情况的发展是否与计划相符,及时发现问题并加以解决

C.控制职能是管理者通过组织运转而实现组织整体的目标

D.指挥职能是让企业人员团结一致,使组织的所有活动得到统一与和谐

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第6题

根据下文,回答第 10~11 题。在对X公司2003年年报审计时,P注册会计师作为项目经理,对有关错误与舞弊、违反法规行为等方面的一些问题,无法判断,请你依据相关的准则,代为做出正确的专业判断。第 10 题 助理人员对错误与舞弊的相关责任的观点正确的是()。

A.及时防止和发现错误与舞弊是X公司管理当局的责任。

B.注册会计师是否对未能查出的重大错误与舞弊负责,关键要看未能查出的原因是否是X公司故意隐瞒相关实事或公司职工串通舞弊。

C.只要按照独立审计准则实施审计,注册会计师就能发现被审计单位存在的重大错误与舞弊。

D.注册会计师有责任发现所审计会计报表中的所有错误与舞弊

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第7题

为保证货物正确发出并且按适当价格开出发票,下列控制程序最无效的是:A.所有产品数码均采用自检数

为保证货物正确发出并且按适当价格开出发票,下列控制程序最无效的是:

A.所有产品数码均采用自检数码,顾客按商品目录册订货时必须使用产品数码;

B.在办理订货业务前由顾客服务代理人与顾客逐字核对产品说明及价格;

C.顾客服务代理人核对各订货产品数量及其总金额;

D.产品数据库严格加以控制;仅有营销负责人(以及营销部门的有限人员)可改动价格文件。

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第8题

在评价内部审计工作时,A注册会计师通常需要考虑的因素有()。

A.内部审计工作是否由经过充分技术培训且精通业务的人员担任

B.内部审计是否能够获取充分、适当的审计证据

C.内部审计结论是否适当

D.内部审计发现的例外或异常事项是否得到适当解决

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第9题

有关人员任期内对国有资产管理责任主要进行哪几个方面的审计()

A.国有资产是否得到有效的管理

B.国有资产的核算、管理制度是否健全

C.国有资产是否得到保值、增值,有无流失、损失、浪费等情况

D.国有资产在转让、出借、出租、拨付过程中有无流失现象

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第10题

下列审计程序中最可能发现舞弊行为的是:A.抽取已付款发票,由相关部门证实劳务是否已经得到。B.

下列审计程序中最可能发现舞弊行为的是:

A.抽取已付款发票,由相关部门证实劳务是否已经得到。

B.抽取已付款支票,并追查至经批准的劳务发票。

C.实施银行余额调节并审查所有未付款支票。

D.由验收凭证样本追查至发票和付款支票。

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