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首页 > 财会类考试> 国际内审师
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[单选题]

在公司内部开办舞弊热线的首要目的是()。

A.减少公司的总运营成本

B.检测组织内部各单位实现组织目标的情况

C.建立沟通渠道,方便人们报告有嫌疑的行为

D.强调值得注意的地方,并减少对正常运作领域的关注

答案
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更多“在公司内部开办舞弊热线的首要目的是()。A.减少公司的总运营成本B.检测组织内部各单位实现组织”相关的问题

第1题

()是基金管理人为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求,提高经营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在公司内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。

A.内部控制机制

B.内部控制制度

C.内部检查制度

D.风险监控机制

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第2题

基金管理人为了保护其资产的安全完整,保证其经营活动符合国家法律法规和内部规章要求,提高经
营管理效率,防止舞弊,控制风险等目的,而在公司内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法,被称为()

A.内部奖惩制度

B.内部监管制度

C.内部控制制度

D.风险管理制度

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第3题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证以下哪些因素限制了内部控制实现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.审计委员会是能起作用的,独立的

C.管理层监督业绩

D.内部审计师的首要职责是检查舞弊

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第4题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效和效果的实现提供合理的保证。以下哪些因素限制了内部控制实
现上述目标的可能性:

A.内部控制的成本不应超出其收益

B.管理层监督业绩

C.内部审计师的首要职责是检查舞弊

D.审计委员会是能起作用的,独立的

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第5题

内部控制仅能为组织的目标和目的有效率和效果的实现提供合理的保证。以下哪项因素限制了内部
控制实现上述目标的可能性:

A.内部审计师的首要职责是检查舞弊;

B.审计委员会是能起作用的、独立的;

C.内部控制的成本不应超出其收益;

D.管理层监督业绩。

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第6题

反舞弊只是公司内部各级管理者的事情,与一线员工关联不大()
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第7题

公司内部反舞弊举报邮箱是()

A.jcb@ynzyq.com

B.jiancha@bjddlm.com

C.lzjb@qq.com

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第8题

某公司将举报舞弊的电话热线外包,这种外包做法的主要缺点是以下哪一项内容?

A.失去对热线的直接控制;

B.增加热线运行费用;

C.增加培训要求;www.examw.com

D.削弱雇员对投诉的匿名感觉;

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第9题

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断.6.在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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第10题

(二)A注册会计师负责对甲公司20×8年度财务报表进行审计,在了解内部控制时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第6题:在了解甲公司内部控制时,A注册会计师最应当关注的是()。

A.内部控制是否按照管理层的意图,实现了经营效率

B.内部控制是否能够防止或发现并纠正错误或舞弊

C.内部控制是否明确区分控制要素

D.内部控制是否没有因串通而失效

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