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[判断题]

针对内部控制建立和实施的实际情况,单位应当按照《行政事业单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。()

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更多“针对内部控制建立和实施的实际情况,单位应当按照《行政事业单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。()”相关的问题

第1题

内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评估控制的设计和运作情况,评价内部控制的有效性。内部监督是内部控制体系中不可或缺的一部分,是内部控制得到有效实施的有力保障,具有非常重要的地位。内部控制本身也存在其固有的、不可避免的局限性,主要表现为()。

A.设计良好的内部控制可能由于单位内部行使控制职能的人员滥用职权、相互串通、蓄意营私舞弊而失去作用

B.内部控制是由人建立、行使的,如果单位内部行使控制职能的人员在心理和技能上未能达到实施内部控制的基本要求,对控制的程序、措施经常误解、误判,那么再好的内部控制也很难充分发挥作用。

C.单位在设计和实施内部控制时,通常会考虑成本效益的原则。当实施某项业务的控制成本大于控制效果时,就没有必要设置控制环节或措施,这样某些小错弊的发生就可能得不到控制

D.内部控制一般都是针对常规业务设置的,且具有相对稳定性,因此对于不经常发生或未预计到的业务,原有控制可能不适用

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第2题

内部控制报告应当立足于行政事业单位的实际情况,坚持实事求是,真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况。上述原则是()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.客观性原则

D.规范性原则

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第3题

应当立足于行政事业单位的实际情况,坚持实事求是,真实、完整地反映行政事业单位内部控制建立与实施情况,体现的是行政事业单位内部控制的()。

A.重要性原则

B.客观性原则

C.规范性原则

D.全面性原则

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第4题

A注册会计师担任甲公司2018年度财务报表审计项目合伙人,ABC会计师事务所的质量控制制度部分内容摘录如下:(1)执行项目质量控制复核的范围为所有上市实体财务报表审计项目,其他项目由会计师事务所自行建立判断标准确定是否需要实施项目质量控制复核。(2)会计师事务所对其质量控制制度和程序的遵守情况实施监控,每两年至少一次将监控结果向项目合伙人及事务所内部的其他适当人员通报。(3)会计师事务所参与审计业务的人员须每年签署其遵守相关职业道德要求的书面确认函。(4)由于事务所内新招聘的审计助理经验较少,经主任会计师批准,借阅了过去3年审计工作底稿中与甲公司相关的部分。(5)DEF和ABC两家事务所合并为XYZ会计师事务所,两家事务所可以根据自身的实际情况,自行制定质量控制制度。(6)根据复核计划,审计项目组高级助理复核了审计工作底稿,A注册会计师复核了财务报表和拟出具的审计报告,确信获取了充分、适当的审计证据。要求:针对上述第(1)至(6)项,逐项指出ABC会计师事务所的质量控制制度的内容是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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第5题

制定行政事业单位内部控制规范,是针对()情况下判定。

A.对内部控制认识不够

B.内部控制环境不完善

C.没有建立符合单位特点的内部控制制定

D.领导不重视

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第6题

单位建立和实施内部控制应当遵循()原则。

A.全面性原则

B.制衡性原则

C.适应性原则

D.成本效益原则

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第7题

生产经营单位应一方面结合自身的实际情况建立并保持一套程序,重点提供和描述危害辨识、风险评价和风险控制策划活动过程的()。

A.依据

B.方法

C.限度

D.规定

E.范围

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第8题

内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。()判断对错

内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。()

判断对错

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第9题

单位建立与实施内部控制,应当遵循的原则不包括()。

A.全面性原则

B.重要性原则

C.制衡性原则

D.规范性原则

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第10题

下列属于单位层面评价指标的有()。

A.内部控制建设启动情况

B.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况

C.对权力运行的制约情况

D.内部控制制度完备情况

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第11题

《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应设立负有内部控制体系建立、实施特殊责任的专门委员会或部门,明确其责任、权限和报告路线()
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