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[主观题]

在内部审计部门的章程中应当包括的权利要素是______。A.确认审计部门必须审计的有关运营部门B.证

在内部审计部门的章程中应当包括的权利要素是______。

A.确认审计部门必须审计的有关运营部门

B.证实应当向审计委员会披露的类型

C.有权接触同审计工作有关的记录、人员和实物资产

D.有权接触外部审计师的工作底稿

答案
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更多“在内部审计部门的章程中应当包括的权利要素是______。A.确认审计部门必须审计的有关运营部门B.证”相关的问题

第1题

在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。

A.负责建立和维护健全有效的内部审计体系

B.批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划

C.制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况

D.为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督

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第2题

企业内部审计在内部控制系统中属于监控要素。()
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第3题

下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有()。

A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整

B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响

C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效

D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷

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第4题

在内部审计活动开展以下哪项活动时,聘用有医疗保健福利方面有专长的外部服务提供者比较合适()

A.将组织医疗保健福利项目的成本与同行业其他项目的成本进行比较;

B.评价组织对包括医疗保健福利在内的退休福利支出的结算;

C.对员工进行培训,以便对组织主要部门的医疗保健成本进行审计。

D.以上答案都正确。

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第5题

首席审计执行官安排内部审计师开展年终审计,评价薪酬记录。审计师与福利部的领导取得了联系,但被
拒绝接触必要的文件。为了避免这个问题:

A.追踪长期的计划过程,确保接触到所有相关的记录;

B.应要求内部审计师向组织的首席执行官报告;

C.在内部审计活动的章程中应该详细说明与绩效审计有关的记录接触;

D.应要求审计委员会批准所有的范围限制。

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第6题

内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:A.确定要开展审计的组织部门;B.确定应向审计委员

内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:

A.确定要开展审计的组织部门;

B.确定应向审计委员会披露类型;

C.接触与绩效审计有关的记录、人员和实物资产;

D.接触外部审计师的业务记录。

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第7题

在内部控制审计中,注册会计师应当通过直接测试控制获取控制是否有效的审计证据,而不能根据实质
性程序没有发现错报,推断该项控制的有效性。()

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第8题

在一次确认废水排放质量的控制的面谈中,当被问到保证采集和分析样本的控制时,负责的雇员仅仅
提到部门程序。在内部审计师的经验中,这种操作应该保持一种记录,记录所有的样本、实施分析的种类以及结果是否应该向管理层或管制机构报告。由于某种原因,这些雇员不愿意讨论这个方面的详细责任。在这种情况下,内部审计师最好的做法是:

A.继续面谈,讨论该雇员任务的其他要素,周期性地回到样本和分析结果的话题;

B.叙述内部审计师在其他工厂看到的情况,告诉雇员这个记录是必要的;

C.接受雇员提供的信息,记录这么一个观察发现:存在适当的控制;

D.和该雇员的上级面谈,详细讨论被审计人的任务。

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第9题

在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下指标中最合适的是:

A.每小时检测汽车的数目

B.检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率

C.每个检测人员检测汽车的数目

D.每个出纳收到的平均检测费用

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第10题

下列情形中,涉及到注册会计师在内部控制审计报告中增加强调事项段的有()。

A.法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师未将这些实体纳入内部控制审计的范围

B.由于审计范围受到限制,注册会计师无法对内部控制的有效性发表意见而出具了无法表示意见的内部控制审计报告

C.注册会计师可能知悉在基准日并不存在、但在期后期间发生的对内部控制有重大影响的事项

D.企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当

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