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[主观题]

公司管理层要求内部审计部门协助,就是否执行新的自动系统及支持软件应由公司研制、购买还是租赁这

两个问题进行决策。决策需要评估一系列可选方案,从而产生不同的结果。公司评估不同方案的最佳工具是:

a.比率分析

b.损益表

c.排队论

d.决策树

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更多“公司管理层要求内部审计部门协助,就是否执行新的自动系统及支持软件应由公司研制、购买还是租赁这”相关的问题

第1题

公司的管理层要求内部审计部门协助确定新的自动化系统是否可执行,以及支持软件是由自己开发
还是购买或是租用。这将要求对备选方案的结果进行评价。该公司对这些选择方案进行评价所使用的最有效的工具将是:

A.比率分析

B.支付表

C.排队论

D.决策树

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第2题

某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有
限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

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第3题

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是: A.开展跟踪工作,以保证监管机构的

在外部监管机构对公司进行检查或审查时,内部审计部门的职责是:

A.开展跟踪工作,以保证监管机构的报告发现得到管理层的恰当处理

B.核实监管审查以恰当的频率开展

C.在监管部门提出文档处理要求时提供协助

D.以文字形式记录有关方面对监管机构报告发现的反应

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第4题

管理层对公司某部门最近一段时间开支增加、利润下降的现象表示关注,并已要求内部审计部门对该部门
开展经营审计。在决定是否应该将现有的内部审计资源从正在进行的一项合规性审计转移至管理层所要求的部门开展审计时,以下哪项内容最不重要?

A.过去一年该部门开支增加的情况。

B.合规性审计导致重大监管罚款的可能性。

C.一年以前外部审计师对该部门开展的财务审计。

D.通过合规性审计而发现舞弊的可能性。

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第5题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第6题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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第7题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第8题

下列因素中,注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,可能考虑的有()

A.管理层是否采纳内部审计人员和注册会计师有关内部控制的建议

B.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

C.管理层根据监管机构的报告及建议是否及时采取纠正措施

D.是否存在协助管理层监督内部控制的职能部门

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第9题

下列______项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。A.内部审计主管就有关敏感地方的审计发现

下列______项情形最有可能违反ⅡA的《道德规范》和《标准》。

A.内部审计主管就有关敏感地方的审计发现和建议不能与被审计方达成一致意见。审计主管和其他公司的审计主管详细地讨论了审计发现和拟提出的建议

B.公司的内部审计活动章程要求内部审计主管向审计委员会提交审计工作方案,以便得到审计委员会的批准和建议

C.审计经理在审计报告中删除了多数重要的审计发现和建议。主管内部审计师反对这种做法,并解释所报告的情形确实存在。虽然她同意从技术层面看,有关信息不足以支持审计发现,但管理层没有对这种情况做出解释,而且审计发现是仅有的合理的结论

D.鉴于内部审计部门在专业领域缺少必要的技能和知识,内部审计主管聘用了一位专家,并要求审计经理去复核这位专家的方法。尽管审计经理对所复核领域非常了解,但还是由于缺乏这方面的专长还在犹豫是否接受这个安排

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第10题

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到
了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是

A.接受该礼物,因为审计业务已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

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