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[单选题]

内部审计与适当层面的管理层举办结束会议的目标是

A.如果引起争论就可能需要有关的信息

B.专业实务标准要求记录结束会议

C.可能需要信息来修改以后的业务工作方案

D.结束会议记录是以后的业务的依据

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第1题

内部审计与适当层面的管理层举办结束会议的目标是:A.告知董事会成员业务结果;B.向首席执行官

内部审计与适当层面的管理层举办结束会议的目标是:

A.告知董事会成员业务结果;

B.向首席执行官提交最终的审计报告;

C.获取用以评价内部控制的信息;

D.为适当的管理活动承担义务。

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第2题

内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:A.管理层与董事会;B.管理高层与《标准》;C.董事会与主

内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:

A.管理层与董事会;

B.管理高层与《标准》;

C.董事会与主计长;

D.审计委员会与首席财务官。

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第3题

‍‍ 内部审计师在发出最终的审计报告前应与恰当层面的管理层讨论结论和建议。以下哪项是结束会议应由内部审计师记录的主要原因‍‍

A.如果引起争论就可能需要有关的信息

B.专业实务标准要求记录结束会议

C.可能需要信息来修改以后的业务工作方案

D.结束会议记录是以后的业务的依据

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第4题

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:A.管理层应该通过修正并向审计

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:

A.管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动,;

B.内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

C.审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;

D.理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告;

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第5题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计执
行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反映中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

B.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

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第6题

根据《保险机构内部审计工作规范》,下列属于保险机构审计责任人履行的职责的是()。

A.指导编制保险机构年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划。

B.组织实施内部审计项目,确保内部审计质量。

C.向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况。

D.及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患。

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第7题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内部审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立,管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第8题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审
计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快)1:展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》?

A.与管理层讨论向外部采购该复杂领域审计服务的可能性。

B.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务。

C.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上展开工作。

D.与管理层讨论该项审计业务的时限,确定是否有充足的时间去增长适当的专业知识。

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第9题

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:A.确保内部审计职能的充

首席审计执行官确保内部宴请部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是:

A.确保内部审计职能的充分性,以避免向外部采购服务

B.表明具有足够的能力以满足审计工作计划的要求

C.与审计委员会和管理层建立责任

D.满足有效的连续计划的需要

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第10题

以下哪类人员的组合最适合参加结束会议(exit conference):A.在现场工作的助理内部审计师、日常负

以下哪类人员的组合最适合参加结束会议(exit conference):

A.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员;

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员;

C.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表;

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员。

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