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[主观题]

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:A.管理层应该通过修正并向审计

通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:

A.管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动,;

B.内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认;

C.审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;

D.理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告;

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第1题

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重
要的限制:

A.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的;

B.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点;

C.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少;

D.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位。

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第2题

内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:A.管理层与董事会;B.管理高层与《标准》;C.董事会与主

内部审计活动的权限要经以下哪个层面的批准:

A.管理层与董事会;

B.管理高层与《标准》;

C.董事会与主计长;

D.审计委员会与首席财务官。

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第3题

风险模型或风险分析通常可用来同长期审计计划表的制定联系起来。在风险评价中的关键投入是______。

A.以往的审计结果

B.管理层关注事项和偏好事项

C.《标准》的具体要求

D.内部审计人员的判断

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第4题

以下哪项不是首席审计执行官的职责?A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员

以下哪项不是首席审计执行官的职责?

A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。

B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。

C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。

D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。

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第5题

当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额外审计证据的是()。

A.获取被审计单位管理层的书面声明

B.向会计师事务所的法律顾问咨询

C.向被审计单位内部法律顾问咨询

D.与被审计单位治理层讨论

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第6题

由董事会批准的内部审计的书面章程正式界定了内部审计活动的目标、权限和职责,加强了内部审计
活动的:

A.应有的职业审慎性;

B.熟练性;

C.与管理层的关系;

D.独立性。

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第7题

下列各项中,通常不能用来识别被审计单位违反法律法规行为的程序是()。

A.向被审计单位管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况

B.对营业外支出中的税收罚款及滞纳金支出实施细节测试

C.检查被审计单位与许可证颁发机构或监管机构的往来函件

D.获取管理层关于被审计单位遵守法律法规行为的书面声明

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第8题

内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:A.确定要开展审计的组织部门;B.确定应向审计委员

内部审计活动章程中应包含以下哪项权限要素:

A.确定要开展审计的组织部门;

B.确定应向审计委员会披露类型;

C.接触与绩效审计有关的记录、人员和实物资产;

D.接触外部审计师的业务记录。

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第9题

对于内部审计部门而言,确定其对各职能活动实施较大审计覆盖面的目标是否达成的最佳方式是______。

A.对可审计领域的审计发现进行积累

B.将审计计划与实际审计活动进行比较

C.通过管理层对内部审计职能的满意度进行调查

D.实施质量保障方案

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第10题

内部审计应当是组织不可分割的组成部分,能够使部分高层管理者产生重大的态度变化。 下列______项
是内部审计让管理层相信对他们有需求并且有收益的最佳方式。

A.通过与公司股东和管制机构接触来说服经理人员接受内部审计的理念

B.向经理人员培训有关内部审计能够带来的利益并定期和他们沟通

C.同高层管理者谈判,向其提供奖赏,比如便利性审计(favorable audit)

D.让高层管理者参与决定汇报的审计发现内容

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