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[主观题]

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?

A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。

B.确保内部控制系统的弱点已被修正。

C.为这些程序能有效率和经济地实现机构的目的和目标提供合理保证。

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的。

答案
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更多“以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定”相关的问题

第1题

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的()

A.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质、时间安排、测试范围

B.确保内部控制系统的弱点已被纠正

C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的

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第2题

‍‍ 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的‍‍

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

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第3题

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第4题

以下是某家银行的审计结果--内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经任何官员的批准。大约每年有5000美元的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式作出。”以下哪项审计发现的要素没有恰当地提到()

A.标准

B.情况

C.原因

D.影响

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第5题

下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:A.提供有关控制系统的详细信息;B.与其他控制评估方

下列哪一项恰当地描述了内部控制调查问卷:

A.提供有关控制系统的详细信息;

B.与其他控制评估方法相比,完成这种问卷所需时间更短;

C.要求内部审计师进行适当的管理;

D.提供间接证据,仍需要证实。

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第6题

内部审计部门使用整合测试法(itf)对其薪金处理进行测试。内部审计部门确认了计算机程序中设置
的关键控制与处理步骤,设定了测试数据来测试计算机程序,并提交了整年的测试交易。假定内部审计师在测试结果中未发现任何差异,他们可以得出以下哪项结论:

A.该系统准确地计算了员工全年的工作时间,并且这些工作时间数已恰当地送交薪金部门并得到了准确的处理;

B.所有员工的全年工资都是准确支付的,并且这些支付是准确计算的;

C.计算机化的应用软件及其控制程序在过去的年份里对工资的处理是准确的;

D.以上答案都正确。

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第7题

《内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项:A.为内部审计业绩的考评确立了依据;B.指导内部

《内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项:

A.为内部审计业绩的考评确立了依据;

B.指导内部审计师的道德行为;

C.描述了应该能够代表内部审计实务的基本原则;

D.扶持经改进的组织的流程和运营。

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第8题

一位银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,是否根据最近的付款日期进行分类,是
否恰当地划分流动和非流动两类。为实现这些审计目标,以下哪项审计程序最佳:

A.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款日期来划分其流动性,按流动和非流动性进行分层统计抽样。审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类

B.抽取超过一定限额的一组贷款样本,确定它们是否属流动性并正确分类。对每笔经批准的货款,证实其年限和分类

C.对所有货款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书

D.选取贷款支付的样本,追查至原贷款,确认这些支付是否都经过适当的申请手续

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第9题

哪一项最恰当地描述了外在报酬()

A.个体可以拥有一些控制权的报酬

B.由组织提供的报酬

C.工作本身的报酬

D.个体通过满足个人需要得到的报酬

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第10题

工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它

工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:

A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们;

B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿;

C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息;

D.推迟编制商业部分的工作底

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