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[单选题]

现金的内部控制制度不包括()

A.企业库存现金收支与现金保管应由出纳人员负责

B.企业必须在《现金管理暂行条例》规定范围内使用现金,不属于现金开支范围的业务一律通过银行办理转账结算

C.企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付

D.企业的出纳人员应定期或不定期进行轮岗,不得一人长期从事出纳工作

答案

C、企业支付现金,可以从本企业的现金收入中直接支付

更多“现金的内部控制制度不包括()”相关的问题

第1题

现金内部控制制度的基本内容有哪些?(6分)

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第2题

一个良好的现金内部控制制度要做到()。

A.现金收支与记账的岗位应该分离

B.单位现金收入应当及时存入银行

C.定期和不定期盘点现金

D.建立对现金业务的监督检查制度

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第3题

根据现金内部控制制度的要求,出纳员不得兼管()。

A.稽核

B. 债权债务账目的登记

C. 会计档案的保管

D. 收入、费用账目的登记

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第4题

根据内部控制制度的要求,出纳人员可以办理的是()。

A.债权债务类账目的登记

B.现金管理业务

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第5题

根据内部控制制度的要求,出纳人员可以经办的是()。

A.债权、债务类账目的登记

B.收入费用账目的登记

C.现金收付业务

D.会计档案保管业务

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第6题

库存现金内部控制制度要求,出纳人员不得经办()。 A.各种有价证券的保管 B.空白收据的保管C.现金

库存现金内部控制制度要求,出纳人员不得经办()。

A.各种有价证券的保管

B.空白收据的保管

C.现金结算业务

D.会计档案的保管

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第7题

下列哪项不包括在投资内部控制制度中()。

A.合理的职责分工

B.详尽的会计核算制度

C.明晰的披露形式

D.完善的定期盘点

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第8题

反洗钱内部控制制度中的核心管理制度不包括()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱保密制度

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第9题

内部审计工作主要内容不包括()

A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B.内部控制的健全性和有效性

C.适时修订公司内部控制制度和操作规程使其符合监管要求

D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

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第10题

基金管理人的内部控制要求部门设置体现权责明确、相互制约的原则,其中不包括()

A.严格授权控制

B.严格控制基金财产的财务风险

C.建立完善的信息披露制度

D.信息与沟通以及行为监控

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第11题

货币资金的审计范围不包括()。

A.企业有关货币资金的内部控制制度的健全性及有效性

B.证实货币资金收入与支出活动的合规性、合法性的凭证、账簿和报表资料

C.证实货币资金余额的真实性、正确性的凭证、账簿和报表资料

D.测试货币资金的流动性和收益性

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