重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 国际内审师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据ⅡA《标准》,内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定______。A.内部控制系统是否按设想

根据ⅡA《标准》,内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定______。

A.内部控制系统是否按设想运行

B.内部控制系统是否高效率地、经济地运行

C.组织的目标和目的是否实现

D.财务和运营数据是否可靠

答案
查看答案
更多“根据ⅡA《标准》,内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定______。A.内部控制系统是否按设想”相关的问题

第1题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?

A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

点击查看答案

第2题

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审

下列______项情形表明内部审计师可能缺乏客观性。

A.审计师在新的电子数据交换(EDI)程序实施前,审核了连向主要客户的EDI程序

B.前任采购助理在调入内部审计部门4个月后,对采购内部控制进行审核

C.审计师对于同本单位签约的服务于工资和员工福利处理的机构,提出控制和绩效测评标准方面的建议

D.工资支付会计人员帮助审计师核实小型发动机的实物存货

点击查看答案

第3题

根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。A.误用会计准

根据ⅡA《标准》,内部审计师应该审核由下列______项引起的实物保全资产不受损失的方式。

A.误用会计准则

B.有关程序在费用上的不合理

C.有关实物资产的风险暴露

D.实物设备利用不足

点击查看答案

第4题

下列______项活动经推定不会损害内部审计师的独立性。 Ⅰ.为新信息系统应用程序提议控制标准。 Ⅱ.为
新计算机应用程序的运行起草程序,确保建立了适当的控制。 Ⅲ.在新计算机应用程序安装前,对程序进行审核。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

点击查看答案

第5题

以下是某家银行的审计结果--内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经任何官员的批准。大约每年有5000美元的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式作出。”以下哪项审计发现的要素没有恰当地提到()

A.标准

B.情况

C.原因

D.影响

点击查看答案

第6题

以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “春天街分行有大量的
不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:

A.标准;

B.情况;

C.原因;

D.效果。

点击查看答案

第7题

内部审计师需要确定管理层已制定的标准的适当程度,以便确定组织目标和目的是否已经实现。以下
哪项行动可能是恰当的:Ⅰ 确定业务与项目目标和目的与组织的目标和目的是否一致; Ⅱ 审核业务,确定结果与既定的目标和目的一致的程度; Ⅲ 与管理层合作,制定适当的控制评价标准。

A.仅有Ⅰ;

B.仅有Ⅰ和Ⅱ;

C.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ;

D.仅有Ⅱ。

点击查看答案

第8题

领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职
责是:

A.实施和监督由董事会设计的控制

B.审核财务和经营信息的可靠性和完整性

C.确保外部审计师和内部审计师监督风险管理和控制过程系统的管理

D.建立和保持组织文化

点击查看答案

第9题

结束会议的作用之一是协助内部审计师:A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;B.

结束会议的作用之一是协助内部审计师:

A.根据业务客户的反馈意见来审核并证实审计报告的恰当性;

B.针对发现的不足采取必要的纠正措施;

C.审核内部审计师的业绩

D.向管理层提交最终审计报告。

点击查看答案

第10题

在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师对以下哪项负有责任:A.确定适当的经营性标准制定的

在评价资源使用的效果和效率时,内部审计师对以下哪项负有责任:

A.确定适当的经营性标准制定的程度;

B.证实资产的存在性;

C.审核经营性信息的可靠性;

D.证实资产价值的准确性。

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝