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[主观题]

某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。高级审计师

告诉该新来的内部审计人员不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成这个差异的主要原因。下列______项表述最为恰当。

A.新来的内部审计人员应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师

B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查

C.高级审计师应当停止该项审计,直到差异原因得到全面的解释

D.高级审计师应当帮助新来的内部审计人员制定收集恰当证据的计划

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更多“某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。高级审计师”相关的问题

第1题

某位新来的助理审计人员受命对单位的现金管理业务开展审计,这位审计人员不具备现金管理方面的经
验,而且他是一次参加审计。内部审计部门将按下列______种方式来遵循ⅡA《标准》中有关知识和技能的规定。

A.由精通该领域审计的高级审计师严格督导助理审计人员的工作

B.助理审计人员开展审计工作并编制审计报告,并交内部审计主管详细审核

C.a与b都可以

D.a与b都不可以

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第2题

一位新来的审计人员接到任务,参加对公司现金管理部门的运作情况进行的审计,该审计人员没有任何现
金管理方面的背景,而且这也是它的第一次审计,在下列那种情形下,内部审计部门对这位审计人员的工作安排遵守了标准中关于知识和技能的规定

A.参加审计的高级审计师非常擅长对所涉及的领域审计,而且对新来的审计人员严加监管

B.新来的审计人员开展审计并编写报告,该报告由审计主任进行详细审查

C.AB都对

D.AB都不对

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第3题

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一份巨额购货合同。该合同中所指产品价格合理、质量和性能都很好。合同签订后不久,供应商向这位审计人员赠送了一份贵重的礼物。下列有关接受礼物的各种评论,______项是准确的。

A.如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受

B.接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止

C.由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束

D.由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范

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第4题

内部审计师在完成一项调查后认为某位员工偷取了大量的现金。有关这项发现所提交的报告草稿应当由
下列______项人员来审核。

A.法律顾问

B.董事会下属的审计委员会

C.单位的总经理

D.外部审计师

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第5题

某新来的助理内部审计师受命对他并不熟悉的某一领域进行审计。由于时间上的限制,因此没有对这项审
计进行监督。助理内部审计师接受这个任务是出于增加经验的考虑,但很明显,审计领域远远超过其胜任能力。不过,这位助理内部审计师编制出了全面的工作底稿,并向管理层报告了审计结果。在这种情形下,______。

A.内部审计部门聘用不具备胜任能力的内部审计师,违反了ⅡA《标准》

B.内部审计部门未提供充分的监督工作,违反了ⅡA《标准》

C.鉴于ⅡA的《道德规范》没有涉及监督,内部审计主管没有违反ⅡA《标准》

D.内部审计部门遵守了ⅡA《标准》和《道德规范》

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第6题

某供电公司配电运检一班黄某对新来人员进行线路设备缺陷分类的图文培训,培训后根据现场设备的照片向新来人员提问属于哪类缺陷。高某的题目是10kV滨生线22#—23#杆的钢芯铝绞线断股,损伤截面积占总铝股面积约20%,金某的题目是10kV滨机线15#电杆有多处裂纹,长度约1.7m,宽度约3mm,王某的题目为创元大厦配电室B相母线绝缘子瓷质部分纵向裂纹达总长度的20%。金某的回答应为()缺陷。

A.一般

B.严重

C.重大

D.危急

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第7题

ⅡA的董事会得知某位ClA经证明存在逃税行为。对这个人的可能处罚是______。A.由内部审计标准委员会

ⅡA的董事会得知某位ClA经证明存在逃税行为。对这个人的可能处罚是______。

A.由内部审计标准委员会立即撤销该人的CIA称谓

B.不用处罚,这种措施不在正常的工作范围之内

C.由ⅡA的专业实务主管对其进行谴责

D.告知ⅡA的董事会,按公司政策的要求给予个人处罚

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第8题

审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制缺乏明确的定义。以下
哪一项控制最难进行评估()。

A.经营控制

B.硬件控制

C.会计控制

D.物理安全控制

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第9题

ⅡA《标准》要求内部审计部门对内部审计得到适当的监督提供保证,以便______。A.产生始终一致的、高品

ⅡA《标准》要求内部审计部门对内部审计得到适当的监督提供保证,以便______。

A.产生始终一致的、高品质的专业审计

B.确保高生产力的审计报告

C.对审计人员提供高效率的培训

D.确定无偏差地遵循审计方案

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第10题

某组织新近任命原经营经理出任内部审计主管。新主管既不是CIA,也不是IIA成员。内部审计部门被要求按照主管要求而不是IIA要求开展工作,内部审计部门的四名职员都是IIA成员,但并非CIA。依据职业准则,内部审计人员应当如何行为:()

A.审计人员应采取符合审计准则的行为

B.审计人员应当重新设计工作内容以避免不适当的活动

C.由于内部审计人员并非CIA,因此不需要遵循职业道德守则

D.审计人员应当忠于组织,无视审计准则

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