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[判断题]

企业内部控制经历了从内部牵制到会计控制再到今天的全面的风险控制发展过程。()

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更多“企业内部控制经历了从内部牵制到会计控制再到今天的全面的风险控制发展过程。()”相关的问题

第1题

内部控制理论是随着管理的需要,内部控制实践经验的丰富而逐渐发展起来的,大致经历了内部牵制、会计控制和管理控制阶段、控制要素阶段和内部控制整体框架四个理论阶段。()
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第2题

近百年来,人们对内部控制的认识经历了一个不断发展的过程,在这个过程中,主要的控制理论有()。

A.内部牵制论

B.内部控制论

C.内部控制结构论

D.内部控制框架论

E.内部控制自我评估

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第3题

我国的内部控制体系从理论共识到行为开始统一的标准是:()

A.《内部控制执行》

B.《企业内部控制的基本规范》

C.《企业内部控制执行》

D.《内部控制的基本规范》

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第4题

记账人员与下列经济业务事项和会计事项的()人员不具有内部控制监督的相互牵制关系。A. 审批

记账人员与下列经济业务事项和会计事项的()人员不具有内部控制监督的相互牵制关系。

A. 审批 B. 经办考试大 C. 财物保管 D. 编制报表

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第5题

数控机床经历了从电子管、晶体管、集成电路、计算机、微处理机控制到()六代的演变。
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第6题

由于在测绘地形图时遵行“从整体到局部,先控制后碎部”的原则,所以在施工测量时就没必要再遵行“从整体到局部,先控制后碎部”的原则了。该表述()
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第7题

财政部、证监会、审计署、银监会和保监日联合发布了()

A.《内部控制——整体框架》

B.《企业内部控制基本规范》

C.《会计人员职权条例》

D.《总会计师会签制度》

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第8题

同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告
()。

A、企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制

B、注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制

C、财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报

D、内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第9题

企业内部控制环境建设的内容()

A.严把用人关

B.多层次、多方位地加强岗位和在职员工的培训

C.加强职业道德教育,培养员工敬业爱岗的精

D.对一些岗位实行定期或者不定期轮换制度,以便互相牵制、互相监督

E.提高人才选拔要求

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第10题

甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求有()。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

B.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

C.制定和实施有利于企业可持续发展的人力资源政策

D.在董事会下设立审计委员会

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第11题

下列关于内部审计的作用,说法错误的是()。

A.内部审计是对经营管理的控制

B.内部审计是对会计的控制

C.内部审计是对经营管理的反映

D.内部审计是对会计的再监督

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