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[主观题]

公司内控手册中的__________中权限,是指在公司内部经营管理活动中,依据公司章程等,办公会会等集体决策主体和个人所享有的对于业务事项的审核、审批权力及应承担的责任。对外从事相关法律行为涉及的授权,按照(《中石化第四建设有限公司授权委托管理办法》)执行。

公司内控手册中的__________中权限,是指在公司内部经营管理活动中,依据公司章程等,办公会会等集体决策主体和个人所享有的对于业务事项的审核、审批权力及应承担的责任。对外从事相关法律行为涉及的授权,按照(《中石化第四建设有限公司授权委托管理办法》)执行。

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第1题

以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。

A.审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施

B.定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性

C.制定内部控制政策,报经审议后执行

D.审议批准公司年度内部控制评价报告

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第2题

审核责任人应按照《中国移动内控手册》等相关规定,对相关系统用户帐户口令至少()年进行一次定期审核,对不符合要求的及时进行整改。

A.2年

B.1年

C.3年

D.半年

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第3题

以下关于内部控制保证的说法中,正确的是()。①建立信息和沟通机制,促进公司信息的广泛共享和及时充分沟通,提高经营管理透明度,防止舞弊事件的发生②建立内控管理及评价机制,通过对公司内部控制的整体设计和统筹规划,推动各内部控制责任主体对风险进行实时监测和定期排查,并据此调整和改进公司的内部控制流程③保险公司应当建立内控风险应急管理机制,制定周全和可操作性强的应急预案,明确各种风险情形下的应对措施,尽可能减少内控风险的影响和损失④严格内部控制责任追究,对于违反内部控制要求的行为,造成损失,要追究当事人和领导责任;没有造成损失视情况可以不追究当事人和领导责任

A.②③④

B.①④

C.①②③

D.①②③④

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第4题

设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。A.投资资金来源情

设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。

A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;

B.反洗钱内控制度;

C.反洗钱机构设置报告;

D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;

E.信息系统反洗钱功能报告;

F.中国保监会规定的其他材料;

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第5题

标准中关于“最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺”,以下说法正确的是:()

A.应制定质量方针

B.审批公司质量手册、程序文件

C.支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用

D.授权质量部经理对质量管理体系的有效性负责

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第6题

客舱经理/乘务长应在公司发放的IPAD中下载现行有效的电子版《客舱乘务员手册》,执行航班时携带,()

客舱经理/乘务长应在公司发放的IPAD中下载现行有效的电子版《客舱乘务员手册》,执行航班时携带,()。

A.运行过程中,客舱经理/乘务长应将IPAD放置在1L门处,将印刷版手册放置在4L门处,确保每个舱位的乘务员能够迅速查阅《客舱乘务员手册》

B.运行过程中,客舱经理/乘务长应将IPAD放置在1L门处,将印刷版手册放置在乘务长箱包内,确保每个舱位的乘务员能够迅速查阅《客舱乘务员手册》

C.运行过程中,客舱经理/乘务长应根据机型将IPAD放置在机上指定位置,将印刷版手册放置在4L门处,确保每个舱位的乘务员能够迅速查阅《客舱乘务员手册》

D.运行过程中,客舱经理/乘务长应根据机型将IPAD 及印刷版手册放置在机上指定位置,确保每个舱位的乘务员能够迅速查阅《客舱乘务员手册》

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第7题

下列权利中,不属于普通股股东权利的是()。

A.公司管理权

B.分享盈余权

C.优先认股权

D.优先分配剩余财产权

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第8题

下列表述中,不属于股份支付可行权条件中的非市场条件的有()。

A.最低股价增长率

B.营业收入增长率

C.在本企业的服务年限要求

D.将部分年薪存入公司专门建立的内部基金中

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第9题

具有优先购股权的普通股股东有权利A.在代理之争中获得对公司的控制权。B.购买公司增发的股票。C.对

具有优先购股权的普通股股东有权利

A.在代理之争中获得对公司的控制权。

B.购买公司增发的股票。

C.对公司出售的债券有优先购买权。

D.在年度大会上优先投票表决。

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第10题

内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。
审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策。面对此情况,审计师最恰当的反应是:

A.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始

B.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告

C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策

D.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容

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第11题

甲公司为股份有限公司。根据《公司法》的规定,下列各项中,属于甲公司可以收购本公司股份的情形有()。

甲公司减少注册资本

甲公司与持有本公司股份的其他公司合并

甲公司将股份奖励给本公司职工

甲公司接受本公司的股票作为质押权的标的

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