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[主观题]

下列哪项例证了内部控制的固有局限性?A.会计主管同时操作和记录现金存款。B.保安允许仓库保管

下列哪项例证了内部控制的固有局限性?

A.会计主管同时操作和记录现金存款。

B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库。

C.公司赊销商品却没有适当的信用批准。

D.公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册。

答案
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更多“下列哪项例证了内部控制的固有局限性?A.会计主管同时操作和记录现金存款。B.保安允许仓库保管”相关的问题

第1题

内部控制审计报告的基本内容包括()。

A.引言段

B.企业对内部控制的责任段

C.注册会计师的责任段

D.内部控制固有局限性的说明段

E.财务报告内部控制的审计意见段

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第2题

内部控制的固有局限性主要分为()

A.管理层不执行相关的控制

B.员工之间、员工与外部人之间的共谋

C.利益冲突

D.风险管理措施不足

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第3题

A注册会计师无法将鉴证业务风险降至零,其主要限制因素有()。

A.内部控制的固有局限性

B.在获取和评价证据以及由此得出结论时涉及大量判断

C.选择性测试方法的运用

D.鉴证对象的特殊性

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第4题

内部控制存在固有局限性的第一因素是()。

A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

C.被审计单位内部行使职能的人员素质不适应岗位要求

D.被审计单位实施内部控制的成本效益问题影响其职能

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第5题

内部控制应遵守一定的基本原则以实现其目标。这些原则的其中一项是职能分离。以下哪项例证没有破坏
职能分离原则:

A.对存货负有保管责任的仓库职员有对破损的商品进行处理的权限;

B.财务主管有权限签发支票,但将签名印章交给财务主管助理以便使用支票签名机器;

C.销售经理有责任批准赊销,并有注销账户的权限;

D.将未分发的薪金支票交给部门的出勤员,以便邮寄给未在场的员工。

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第6题

用户和管理人员都需认可最初的建议、设计规划、转换计划和信息系统测试计划。这是以下哪项控制的例
证:

A.计算机运行控制

B.数据安全性控制

C.实施控制

D.硬件控制

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第7题

在控制检查风险时,注册会计师拟采取下列措施,其中恰当的措施是()。A.调高重要性水平

在控制检查风险时,注册会计师拟采取下列措施,其中恰当的措施是()。

A.调高重要性水平

B.测试内部控制的有效性,以降低控制风险

C.进行穿行测试,以降低固有风险

D.合理设计和有效实施进一步审计程序

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第8题

下列行为,属于内部控制执行局限性的是()。

A.例外事项

B.越权操作

C.成本限制

D.双重确认

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第9题

以下哪项代表了是佳风险评估技术?A.根据未来事件发生的可能性和对实现长期组织目标的影响来评

以下哪项代表了是佳风险评估技术?

A.根据未来事件发生的可能性和对实现长期组织目标的影响来评估其风险水平

B.评估固有风险和控制风险,以及这些风险对财务误报的影响程度

C.评估现有和未来事件的风险水平,它们对实现组织目标 影响,以及潜在的原因

D.评估现有和未来事件的风险水平,它们对完成组织使命的影响,以及消除已有或潜在风险因素的可能性

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