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[单选题]

对于一个内部审计师而言,在对系统开发活动审核期间,最为恰当的活动是()

A.成为IT指导委员会的成员,确定新系统开发的内容

B.审核用于监控和控制系统开发功能的方法

C.建议将特殊的自动化程序整合到新系统当中,该系统将对所有提交给应用程序的数据转换为机器可读的形式提供合理的保证

D.建议特殊的操作程序,该程序将确保所有提交处理的数据转换为机器可读形式

答案

B、审核用于监控和控制系统开发功能的方法

解析:B审核公司所采用的方法可以使内部审计师确定其是否可以依赖系统开发活动来设计并恰当地实施应用程序中的自动化控制选项A不正确服务于管理决策委员会是经营责任会削弱审计客观性选项C不正确对特殊的自动化程序提出建议是经营责任选项D不正确对特殊的操作程序提出建议是经营责任

更多“对于一个内部审计师而言,在对系统开发活动审核期间,最为恰当的活动是()”相关的问题

第1题

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第2题

对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实之后参与,也可以根本不参与。相对而言,内部审计师不断参与系统开发的好处是什么?

A.可以节约审计时间,提高审计效率

B. 可以在明确界定的时间点公布审计评论

C. 可以最大限度地降低重新设计成本

D. 有效地进行内部控制

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第3题

内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关
注会计部门、汽车租赁部门以及存货部门的标准化运营情况。以下哪类工作方案最适合这个项目:

A.分支机构标准的运营程序的调查问卷;

B.在对每个分支机构进行初步调查后由负责的内部审计师制定的单个的方案;

C.内部审计活动制定和测试的一个形式化的方案;

D.以行业制定的业务指南。

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第4题

对于跨国公司而言,内部审计师和外部审计师会涉及同一套中期财务报表,以下哪项内容以最佳方式阐述了其中的原因?

A.《国际会计准则》要求内部审计师和外部审计师都对公司季度财务报表进行审计;

B.如果单独开展工作,内部审计师和外部审计师都无法有效地满足管理层的要求;

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师对中期财务报表的审计;

D.外部审计师的典型职责是财务审计,而内部审计师的典型职责则是审计更为宽泛的公司经营内容。

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第5题

在对用户身份识别控制程序进行审计时,内部审计师应进行下列哪项测试?

A.在数据终端检查口令的隐藏

B.检查利用访问控制软件建立适当的职责分工的情况

C.检查非活动用户的撤消情况

D.以上都是

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第6题

在对限制进入的工作场地的控制进行实地测试时,有两名员工向内部审计师反映某工序所用的化学品
引起头痛和其他症状。内部审计师应该:

A.详细听取每个人的陈述,并调查事实;

B.告诉他们内部审计活动不涉及此类事情;

C.建议他们此类事情最好通过管理渠道来沟通,并告知审计经理;

D.建议他们去找公司法律部门。

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第7题

在对国外下属机构的审计中,内部审计师发现该机构列支的对当地政府官员的报酬,以作为有关定单
的回报。根据IIA的道德规范,内部审计师应采取的行动是:

A.制止任何可能会损害公司的活动;

B.向恰当的管制机构报告这一事件;

C.告知公司中恰当的官员;

D.向IIA的审计委员会报告这件事。

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第8题

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。

A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

B.提交有关内部财务报表的意见

C.在审计师怀疑存在舞弊但不能证实的情况时.将该案件转交安全部门

D.在审计完成之前已对内部控制问、进行了纠正,在报告中包括这个内部控制问、

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第9题

在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列程序中应作为初步调查一部分的是()

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。

B.与管理当局会谈,确认有关投资和贷款活动政策的变化。

C.审查董事会会议纪录确认影响投资和贷款活动政策的变动。

D.以上全对。

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第10题

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?A.审查自上次内部审计

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下程序中哪项是初步调查工作的一部分?

A.审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告

B.与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化

C.审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动

D.以上都是

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第11题

实务标准要求首席审计执行官决定将最终审计报告向谁发送。在对某家证券公开交易公司的应付账款系
统的审计报告中,写明了有关内部控制重大薄弱环节的发现,首席审计执行官选择将这一报告副本发送给审计委员会和外部审计师。将报告副本发送给审计委员会和外部审计师的最可能原因是:

A.向审计委员会和外部审计师发送审计报告是出于礼貌;

B.审计委员会和外部审计师需要对有缺陷的审计发现采取纠正措施;

C.财务报表的潜在错报可能会影响审计委员会和外部审计师的活动;

D.管理机构的规定要求这样做。

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