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[单选题]

有一些高级管理人员提出疑问,内部审计部门是否应该向最近设立的,作为公司总体质量管理过程一部分的质量审计部门报告工作。内部审计主管查阅了质量审计经理提出的质量标准和方案,他对高级管理人员的答复应该是()

A.更改公司内部针对内部审计的适用标准,从而遵循质量审计标准

B.更改审计新人的资格要求,从而将质量审计经验包括在内

C.对撤销内部审计职能的部门成本节约额进行估计

D.识别同质量审计职能相关的活动,确保审计计划同总体的审计责任相协调

答案

D、识别同质量审计职能相关的活动,确保审计计划同总体的审计责任相协调

解析:D审计工作协调以及审计活动的效率应当是内部审计主管的首要目标;选项A不正确采纳针对内部审计职能的全部质量审计标准会使组织中的职能重复;选项B不正确这个问题不是审计人员的资格问题;选项C不正确在决定是否撤销内部审计职能方面没有给出足够的信息

更多“有一些高级管理人员提出疑问,内部审计部门是否应该向最近设立的,作为公司总体质量管理过程一部分的质量审计部门报告工作。内部审计主管查阅了质量审计经理提出的质量标准和方案,他对高级管理人员的答复应该是()”相关的问题

第1题

内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理与()建议

A.奖励

B.激励

C.处罚

D.管理

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第2题

在《海关认证企业标准》(高级认证-通用标准)中,海关认证企业对海关要求的改正或者规范改进等事项,应当由()组织实施

A.内部审计部门负责人

B.负责关务的高级管理人员

C.法定代表人(负责人)

D.法定代表人(负责人)或者负责关务的高级管理人员

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第3题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门有权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。()
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第4题

甲公司为增值税一般纳税人,购买及销售商品适用的增值税税率为13%。不考虑所得税等其他影响因素。该公司内部审计部门在对其2×19年度会计处理进行内审时,对以下交易或事项的会计处理提出疑问:(1)2×1
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第5题

甲公司为上市公司,该公司内部审计部门2×18年年末在对其2×18年度财务报表进行内审时,对以下交易或事项的会计处理提出疑问:甲公司的X设备于2×15年10月20日购入,取得成本为6000万元,预计使用年限为
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第6题

内部审计部门无权向董事会、高级管理层和相关部门提出处理和处罚建议。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

()应该对公司董事.高级管理人员履行信息披露职责的行为来进行监督;关注公司信息披露的情况,发现信息披露存在违法违规问题的,应进行调查并且提出处理建议。

A.独立董事

B.监事

C.审计委员会

D.内部审计机构

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第8题

银行业金融机构应建立审计全系统经营管理行为的内部审计部门,可设立一名首席审计官负责全系统的审计工作。首席审计官为商业银行内设部门负责人,不纳人银行业金融机构高级管理人员任职资格核准范围。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。该审计师有大量的证据表明该部门的
经理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该审计师应该

A.向部门经理通告其怀疑,并且在采取进一步行动之前,取得该经理对此问题的解释。

B.向高级管理层和审计委员会报告此项审计发现,并且探讨下一步可能采取的调查行动。

C.继续找下级职员面谈,直至获得确凿证据然后再向审计委员会报告。

D.将此事全部记录下来,并且向外部审计师报告对此事的怀疑,以确定下一步的检查工作。

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第10题

对农村中小金融机构高级管理人员的离任审计报告至少应当包括对其以下方面所负责任的审计结论:()

A.分管业务的内部控制、风险管理是否有效

B.分管业务的经营是否合法合规

C.所任职农村中小金融机构或部门的资产、负债、损益是否真实、合法

D.职责范围内是否发生重大案件、重大损失、重大风险;

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第11题

某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这
些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官,那么首席审计执行官应该:

A.在内部审计计划中体现外部审计师的要求

B.将这些风险和问题向审计委员会报告,供后者在未来条件许可时加以考虑。

C.考虑外部审计师提出的问题,并在可能的情况下,将这些问题收入内部审计部门计划内的工作范围

D.不考虑外部审计师的要求,因为这些要求已超出内部审计部门计划内的工作范围

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