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[单选题]

下列不属于公司内部审计业务范围的是()

A.对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审

B.对公司重要管理人员及关键岗位人员进行经济责任审计

C.对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

答案

C、对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

更多“下列不属于公司内部审计业务范围的是()”相关的问题

第1题

下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是()。

A.监督全国社会审计工作

B.代行被审计单位的部分管理职能

C.办理企业清算审计业务,出具清算审计报告

D.对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚

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第2题

ABC会计师事务所接受委托,对甲公司20×8年度财务报表进行审计。A注册会计师作为项目负责人,根据
审计业务的要求,组建了甲公司审计项目组。假定存在下列情形:

(1)A注册会计师以市场购买甲公司开发的房产一套,并一次性支付房款150万元。

(2)A注册会计师的岳母于20×7年购买甲公司发行的企业债券,面值2 000元,即将到期。

(3)接受委托后,项目组成员B被甲公司聘为独立董事。为保持独立性,在审计业务开始前,ABC会计师事务所将,其调离项目组。

(4)ABC会计师事务所合伙人C不属于项目组成员,其妻子继承父亲遗产,其中包括甲公司内部职工股20 000股。

(5)项目组成员D的堂兄在甲公司担任后勤部副主任。

要求:针对上述情形,分别判断是否对审计独立性构成威胁,并简要说明理由。

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第3题

下列属于电子政务信息系统建立与审计之间的区别的有()。

A.执行方资质

B.实施的主体

C.执行依据

D.业务范围和目的

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第4题

下列说法错误的是()

A.在与外部人员的沟通前,应主动出具授权书,明确自己的职责范围与权限

B.在出现岗位、人员调整或员工离职的情形时,应主动返还授权书,并将终止的信息与合作方同步

C.按照公司内部确定的岗位与职称,在对外出具的名片、邮件及任何交流中如实反映个人的岗位名称、职称,并在对外发送的邮件中设置免责声明

D.超出公司业务范围、产品与服务标准及个人的权限范围对外作出承诺

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第5题

关于车辆洗消中心的功能以下说法正确的是()。

A.精洗、消毒、烘干、采样检测合格后开具证明放行

B.自营猪场洗消中心业务范围包括:公司内部运猪车、内部物资配送车,人员内部接送车

C.禁止洗消集团外部车辆

D.自营场可以和家庭农场洗消中心混用

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第6题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第7题

下列各项中,不属于代理记账业务范围的是()。

A.出具审计报告

B.提供财务会计报告

C.进行会计核算

D.向税务机构提供税务资料

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第8题

下列不属于博物馆章程的必备内容的是()

A.博物馆名称、馆址

B.资产管理和使用规则

C.办馆宗旨及业务范围

D.博物馆藏品名称和数量

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第9题

下列不属于证券公司内部性风险的是 ()A.证券发行风险B.证券自营风险C.证券公司信用风险D.证券公

下列不属于证券公司内部性风险的是 ()

A.证券发行风险

B.证券自营风险

C.证券公司信用风险

D.证券公司市场风险

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第10题

下列各项中,不属于代理记账机构业务范围的是()。

A.对外提供财务会计报告

B.向税务机关提供税务资料

C.审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿等

D.出具审计报告

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第11题

(五)A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在考虑与治理层沟通时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。第14题:在确定与甲公司治理结构中的哪些适当人员沟通时,下列做法中正确的有()。

A.如果甲公司设有审计委员会或监事会,应当着重与审计委员会或监事会沟通

B.如果甲公司是集团的组成部分,沟通的对象除了包括甲公司的治理层,还可能包括集团治理层

C.在与甲公司治理层沟通前,不应先与甲公司内部审计人员沟通

D.在与甲公司治理层沟通前,应当先与甲公司管理层沟通

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