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[单选题]

烟叶质量监督办法适用范围为所适用的工作、()部门、人员范围。

A.工作

B.单位

C.部门

D.人员

答案
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更多“烟叶质量监督办法适用范围为所适用的工作、()部门、人员范围。”相关的问题

第1题

烟叶质量控制是一项有计划、有组织、系统性的品质()活动。

A.检验

B.职能

C.检查

D.监督

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第2题

工艺成熟烟叶是在生理成熟的基础上,进行了内在物质的生理生化转化,达到了()。A.最高的含氮量B

工艺成熟烟叶是在生理成熟的基础上,进行了内在物质的生理生化转化,达到了()。

A.最高的含氮量

B.最大产量

C.最高的成熟度

D.卷烟原料所要求的可加工性和可利用性,烟叶质量达最佳状态

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第3题

ⅡA《标准》要求内部审计主管建立和保持一个质量保障方案,用于评价内部审计部门的工作。下列______项
同保持高质量的目标最为直接相关。

A.要求监督复核所有的审计方案、工作底稿和审计报告草稿

B.要求和外部审计师协调

C.要求遵循ⅡA的《道德规范》

D.要求所有职业审计人员的教育标准

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第4题

某大城市的首席审计执行官(CAE)正在规划下一年度的业务工作。这个城市有许多不同的资金,有些资金
的使用要经政府授权的限制,有些资金的使用要向政府报送合规性报告。这个城市已取得的一个授权项目是对工作的再培训与安置。这个授权具体规定了某些情形,使项目参与者必须满足合格条件才能使用资金。CAE计划的一项业务是证实工作再培训项目遵守适用的授权规定情况。其中一项规定是要为这个项目编制预算并遵循随后的程序,以确保能够遵照预算执行项目,并且对这个项目仅支付正当的费用。内部审计师为关注这项规定的遵守情况所开展的业务中,不应开展以下哪项程序:

A.确定预算已经审核,且由城市内的监督部门批准;

B.抽取费用支出样本,确定费用支出:(1)是否恰当归类;(2)是否适合于该项目;(3)设计是否满足项目的目标;

C.确定预算已经审核,且由授权机构的监督部门批准;

D.比较实际结果与预算结果,确定偏差原因。确定这类偏差是否已经恰当的官员批准。

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第5题

当工程质量未达到规定的标准或要求,有明显的严重质量问题,对结构的使用和安全有重大影响,而又无法通过修补的办法纠正所出现的缺陷情况下,例如,某工程预应力按混凝土规定张力系数为1.3,但实际仅为0.8,属于严重的质量缺陷,也无法修补,即需做出()的决定。

A.修补处理

B.返工处理

C.限制使用

D.不做处理

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第6题

山东省人身保险公司客户回访工作指引所称客户回访,是指公司与客户订立人身保险合同或客户的后期服务请求完成后,公司对客户进行通知、确认及告知的过程。目的是向客户提示或核实与保险合同有关的重要内容,以保护客户权益、强化服务监督、提高客户满意度。山东省人身保险公司客户回访工作指引适用的客户回访项目包括:

A.保险期限在一年期以上(不含一年)

B.投保客户为个人的人身保险新单业务

C.进入宽限期的续期业务及失效保单业务

D.退保及赔付业务

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第7题

监督检查各参建单位根据岗位、工种特点,引用或编制齐全、完善、适用的作业岗位()。

A.工作标准

B.安全操作规程

C.作业指导书

D.岗位说明书

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第8题

图10-14所示一匀速转动的轴,上面装有两个质量为10kg的等厚圆盘A和B.圆盘的质心偏离回转轴线的
距离分别为.它们偏心方向线夹角如图(b)所示为90°.该轴由C和D两轴承支承,相对距离如图(单位:mm).今若允许在某一回转面E内回转半径为10mm处加一平衡质量,使整个回转件达到静平衡,且今轴承D所受的动反力最小.试求:

(1)平面E中所加平衡质量mE的大小和其偏心方向线相对A的偏心方向间的夹角EA;

(2)平面E相对圆盘A的轴向距离dAE;

(3)当转轴转速为3000r/min时,试比较加平衡质量前、后轴承D所受动反力的大小.并指出消除此动反力的办法.

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第9题

内部审计部门的质量保障计划对审计工作达成适用的标准提供了合理的保证。下列______活动是用来对
审计部门的效果进行反馈的。 Ⅰ.恰当的监督 Ⅱ.恰当的培训 Ⅲ.内部审核 Ⅳ.外部审核

A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ

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第10题

泡沫灭火器的适用范围是A类、B类火灾;不适用带电火灾和C、D类火灾。()
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第11题

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为: (1)检查

(四)某大型国有企业2008年3月份接受同级财政部门对其进行的会计工作检查,具体内容为:

(1)检查了该企业的内部会计监督,内部控制制度;

(2)检查了从事会计工作人员的资格,发现会计部门负责人是该单位负责人的亲侄女,部分会计人员没有会计从业资格证书;

(3)对该单位会计核算工作进行了检查。

要求:根据资料回答13-15题:

13、按照单位内部会计监督制度的要求,对会计资料内部审核工作,应当进一步明确的规定有()。

A.单位的会计资料必须定期进行内部审计

B.单位内部必须设置独立的内部审计机构或人员

C.建立内审与外审相结合的监督制度

D.结合本单位的经济业务性质,对内部审计的办法和程序作出明确规定,以满足发挥内部审计作用的需要

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