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[主观题]

某大城市的首席审计执行官(CAE)正在规划下一年度的业务工作。这个城市有许多不同的资金,有些资金

的使用要经政府授权的限制,有些资金的使用要向政府报送合规性报告。这个城市已取得的一个授权项目是对工作的再培训与安置。这个授权具体规定了某些情形,使项目参与者必须满足合格条件才能使用资金。CAE计划的一项业务是证实工作再培训项目遵守适用的授权规定情况。其中一项规定是要为这个项目编制预算并遵循随后的程序,以确保能够遵照预算执行项目,并且对这个项目仅支付正当的费用。内部审计师为关注这项规定的遵守情况所开展的业务中,不应开展以下哪项程序:

A.确定预算已经审核,且由城市内的监督部门批准;

B.抽取费用支出样本,确定费用支出:(1)是否恰当归类;(2)是否适合于该项目;(3)设计是否满足项目的目标;

C.确定预算已经审核,且由授权机构的监督部门批准;

D.比较实际结果与预算结果,确定偏差原因。确定这类偏差是否已经恰当的官员批准。

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更多“某大城市的首席审计执行官(CAE)正在规划下一年度的业务工作。这个城市有许多不同的资金,有些资金”相关的问题

第1题

某首席审计执行官(CAE)认为,高层管理人员所接受的剩余风险水平是其所在公司所不能接受的。根据《标准》,该首席审计执行官应该首先与谁讨论该事项?

A.公司高层管理人员。

B.公司审计委员会。

C.公司的外部审计师。

D.公司董事会。

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第2题

首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括

A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通;

B.监督内部控制流程的建立;

C.保持组织的治理过程;

D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估

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第3题

鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官(CAE)决定不安排对审计建议
进行跟踪。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施。

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作。

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由。

D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议。

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第4题

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:A

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第5题

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:A.

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第6题

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.为具体的业务报告确

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论;

B.批准内部审计师的任免;

C.批准业务工作方案;

D.批准首席审计执行官的任免。

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第7题

首席审计执行官正在面试一名应聘者。首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和
财务知识,不过,申请者在经济学和信息技术方面的知识很有限。以下哪项行动最适当:

A.尽管应聘者缺乏一些基本领域的知识,但仍可以为申请者提供一个职位;

B.由于缺乏内部审计专业实务标准所需的知识,因而拒绝其申请;

C.鼓励申请者接受经济学和计算机方面的培训,然后重新应聘;

D.如果部门的其他员工掌握了充分的经济学和信息技术方面的知识,可以为申请者提供一个职位。

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第8题

首席审计执行官正在检查内部审计师在舞弊调查期间制作的工作底稿。在工作底稿包含的事项中有一项
是对实物信息的描述。以下哪个最有可能是实物信息的来源:

A.观察有关情况;

B.与人们面谈;

C.检查相关记录;

D.计算差异。

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第9题

‍‍ 对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人事主任助理负责公司计算机工薪系统的多项工作。包括:在薪金系统中添加新雇员;为雇员输入直接储蓄信息;批准并输入所有工薪变化;为系统用户提供培训。审计师在与人事部主任讨论完一些问题后得出结论:主任不擅于处理信息技术问题,因此不得不支持主任助理采取的所有行动。在这种情况下,审计师应该‍‍

A.审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄;

B.继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标;

C.向首席审计执行官建议开始舞弊调查;

D.测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批

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第10题

一个新确定的内部审计活动正在实施一项初始风险评估。发现组织并没有风险管理流程。按照IIA专业实务框架,下列哪种行为是恰当的反应()

A.内部审计活动应该认识到建立一套风险管理政策是管理层的责任而不是内部审计活动的职责范围

B.首席审计执行官应该向法律顾问咨询关于违反治理风险的监管规定

C.内部审计活动应该向管理层提出诸如建立流程的管理建议

D.内部审计活动应该考虑因缺乏风险管理而导致的舞弊信号并列出管理层舞弊审计业务的日程表

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