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[主观题]

采购代理商从供应商那里收受了贵重的礼物,作为回报他将一笔大额的业务给了该供应商。以下哪项

组织政策最能有效的防止该类事件的发生:

A.所有超出特定金额的采购都要经有关人员的批准,该人员确定采购是否符合预算规定;

B.重要的大额采购应定期从至少两个不同的渠道采购,以便提供供应上的保障;

C.应对采购部门分权,以便每位部门经理或管理人员自行采购;

D.应征求采购竞标价,以最大程度地使采购价切实可行。

答案
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更多“采购代理商从供应商那里收受了贵重的礼物,作为回报他将一笔大额的业务给了该供应商。以下哪项”相关的问题

第1题

某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质量和
性能最佳的巨额采购合同。在签订合同后不久,该供应商向这一CIA赠送了一份贵重礼物。以下哪项对接受这份礼物的陈述正确?

A.由于该CIA并未担任该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该组织行为规范的约束。

B.接受礼物将违反IIA《道德规范》,对CIA而言是被禁止的。

C.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

D.由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA《道德规范》,也不违反组织的行为规范。

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第2题

某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签定了一份巨额供货
合同。该合同价格合理、产品质量和性能优良。在签订合同后不久,该供应商向CIA赠送了一份贵重的礼物,下面对接受这份礼物的陈述正确的是:

A.如果不是惯例,应禁止接受礼物。

B.接受礼物将违反IIA道德规范,对CIA而言是被禁止的

C.由于该CIA 并不是该公司的内部审计师,因此接受礼物与否只受该机构行为规范的约束。 D由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受礼物既不违反IIA道德规范,也不违反机构的行为规范。

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第3题

连锁经营企业从供应商那里获得商品而付出的成本称为()

A.缺货成本

B.储存成本

C.采购成本

D.销售成本

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第4题

ⅡA《道德规范》的条款中有关内部审计师收受礼品和小费的规定中,下列______项是可以接受的。A.从下属

ⅡA《道德规范》的条款中有关内部审计师收受礼品和小费的规定中,下列______项是可以接受的。

A.从下属机构的销售经理那里收到了一支钢笔,上面印有公司产品的名字和电话号码

B.来自被审计方的宴会和棒球比赛票,这些票通常可以从被审计部门的员工那里取得

C.来自一家还未审计过的部门经理的宴会和棒球比赛票,这个部门也不在将来审计的计划中。这些票通常可以从这个部门的员工那里取得

D.从这家公司财务那里收受了一瓶威士忌酒

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第5题

在项目执行过程中,指定供应商的仓库发生火灾,导致无法按计划位项目提供所需产品。为了不影响项目顺利执行,项目经理决定从原定备用供应商那里采购所需产品。项目经理的做法属于()

A.执行权变措施

B.执行弹回计划

C.执行应急计划

D.执行风险转移

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第6题

许多企业允许行政助理或秘书通过旅行代理商为老板和其所在部门的员工预定旅游服务,从下列例举的各项中选出最佳答案。

A.这是一项很好的作法,因为旅行代理商可以和预定人员形成良好的关系

B.这是一项很好的作法,因为旅行代理商对旅行供应商了解更多,并能节省采购部门的时间

C.这是一个不好的主意,因为旅行代理商可能不会主动为公司提供最佳的供应商

D.这是一个不好的主意,因为代理商会增加代理费

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第7题

下列______项违反了ⅡA的《道德规范》。A.审计师告诉经营部门的朋友对该部门 的预期审计截止日B.不像

下列______项违反了ⅡA的《道德规范》。

A.审计师告诉经营部门的朋友对该部门 的预期审计截止日

B.不像其他雇员,审计师坐飞机总是坐头等舱,以保持其独立性形象

C.在高层管理者同意下,审计师从被审计方接受了一个礼物,以作为对一个重大的无效率审计发现的奖励

D.审计师从销售经理那里接受了用于推销宣传的台历

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第8题

在评价采购系统的业务中,内部审计师应执行以下哪项程序来确定竞标价程序是否恰当: ⅰ,根
据适当的批准要求来征求投标价。 ⅱ,选择足够多的供应商来确保竞争。 ⅲ,从控制目标考虑,引入的投标价首先应从采购方那里取得。

A.ⅰ和ⅲ;

B.ⅱ和ⅲ;

C.ⅰ,ⅱ和ⅲ;

D.ⅰ和ⅱ。

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第9题

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的

某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单,而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心,在那里商品经电子扫描进入计算机系统,所有新收到的商品必须与采购订单相对应,否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单,但是所有的收货都要与采购订单相核对,根据采购订单制作价格标签,而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票,这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内,计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处,系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效,最恰当的审计程序是:

A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单,将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。

B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量),审查计算机的输出结果

C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量,并与实际采购量相比较。

D.实施“抽点”(snapshot)审计法,将已选经济业务加标记,并按照采购代理商分类打印出清单.

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第10题

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一

某位注册内部审计师(CIA)以非内部审计人员的身份担任采购部经理。这位内部审计师和供应商签订了一份巨额购货合同。该合同中所指产品价格合理、质量和性能都很好。合同签订后不久,供应商向这位审计人员赠送了一份贵重的礼物。下列有关接受礼物的各种评论,______项是准确的。

A.如果不是商业惯例,应该禁止接受礼物;如果是商业惯例,可以接受

B.接受这份礼物将违反《道德规范》,应该禁止

C.由于这位内部审计人员不再担任内部审计师的角色,因此接受礼物只受该公司行为规范的约束

D.由于赠送礼物是在签约之后,因此接受这份礼物既不会违反《道德规范》,也不违反公司的行为规范

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