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[主观题]

系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审

查内容的是:

A.对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性研究。

B.审查在每个实施阶段用户的参与程度。

C.验证为了程序开发、变更和测试而对控制和质量保证技术的使用。

D.确定是否系统、用户以及操作的文件说明与正常标准相符。

答案
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更多“系统开发审计包括对多项内容进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审”相关的问题

第1题

系统开发审计的一项内容是在不同的阶段进行审查,以保证开发活动得到恰当控制和管理。这种审查
不包括以下哪项内容?

A.针对现有的硬件、软件和技术资源开展技术可行性研究;

B.检查每一实施阶段的用户参与程度;

C.验证程序开发、转换和测试时对控制措施和质量保证技术的应用情况;

D.确定系统、用户和运作文档处理是否符合正式标准。

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第2题

系统开发审计业务包括在各个关键点的检查,以保证开发过程受到恰当地控制和管理。这些检查包括以下
所有各项,除了

A.对可用的硬件、软件和技术性资源进行技术可行性研究。

B.验证用于程序开发、代码转换和测试的控制和质量保证技术的使用。

C.在实施的每一阶段都要检查用户参与水平。

D.确定系统、用户和运行文档是否符合正式标准。

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第3题

‍‍ 对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人事主任助理负责公司计算机工薪系统的多项工作。包括:在薪金系统中添加新雇员;为雇员输入直接储蓄信息;批准并输入所有工薪变化;为系统用户提供培训。审计师在与人事部主任讨论完一些问题后得出结论:主任不擅于处理信息技术问题,因此不得不支持主任助理采取的所有行动。在这种情况下,审计师应该‍‍

A.审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄;

B.继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标;

C.向首席审计执行官建议开始舞弊调查;

D.测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批

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第4题

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围

以下哪项内容最有助于提高机构内部审计部门的工作成效?

A.在章程中以恰当条款规定内部审计的范围和职责

B.管理层定期对审计章程进行审查

C.董事会保证内部审计的客观性

D.在年度审计计划中确定恰当的合规性审计范围

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第5题

账目核对,十指在会计核算过程中对会计账簿的记录进行审查核对,是保证会计账簿记录质量的质量的重要程序,其主要内容包括()。

A.账实核对

B.账证核对

C.账账核对

D.账表核对

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第6题

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:

A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;

B.监督内部控制程序的建立;

C.维护公司的治理程序;

D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。

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第7题

管理审计指()

A.保证数据接收方收到的信息与发送方发送的信息完全一致

B.防止因数据被截获而造成的泄密

C.对用户和程序使用资源的情况进行记录和审查

D.保证信息使用者都可

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第8题

某中等规模内部审计组织的内部首席审计执行官担心管理当局不重视内部审计职能,因此他采用了一个
积极方案来促进内部审计部门职能的发挥。他计划在使用新方案以后将结果呈报给管理当局和审计委员会,并建议修订内部审计章程,以下六项就是首席审计执行官为了树立组织中内部审计的良好形象而采取的行动。

①审计业务集中于经济性和效率性审计,只关心成本节约额并且在每份审计报告中都要强调潜在的成本节约额,省略消极的审计发现。尽管经济性、效率性审计很新,但被审计单位乐于接受。

②所有审计报告的草稿都要经过被审计单位的仔细审查以便征求他们的意见。在形成最终审计报告时,内部审计师要仔细考虑被审计单位的意见。

③在计算机应用的开发期,EDP内部审计师作为开发小组的一员参与对拟加入主要计算机应用的控制措施的审查。

④考虑到审计资源有限,审计经理在确定审计对象时应进行风险分析。这明显地不同于以前保证所有的经营活动至少在三年内被审查的政策。

⑤为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表。

⑥如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见。审计报告中对被审计单位经营活动的评价应按照协商一致的标准。在首席审计执行官采取的行动中哪些因素违反了《标准》的规定?

I、在修订章程并提交审计委员会之前改变审计类型。

II、审计报告中忽略消极审计发现。

III、审计报告中强调成本节约和相关建议。

A.I和II。

B.只有III。

C.只有I。

D.I和III。

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第9题

在确定向某慈善机构提供的捐款是否专款专用时,以下哪项内容效果最差?A.定期提交经过审查的

在确定向某慈善机构提供的捐款是否专款专用时,以下哪项内容效果最差?

A.定期提交经过审查的财务报表,供公众和主要捐赠者审查;

B.规定超过一定金额的开支必须提交董事会审批;

C.对开支进行定期内部审计,以确定开支是否符合既定目标,并将审计结果报告审计委员会;

D.由内部审计部门定期开展工薪审计,以确定对授权工资水平的遵守情况。

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第10题

审计工作底稿的内容主要包括()。
审计工作底稿的内容主要包括()。

A.做出的结论

B.进行的测试

C.审计合同

D.进行的程序

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