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[主观题]

审计人员的很大一部分工作是收集业务信息。合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据的例子:A.

审计人员的很大一部分工作是收集业务信息。合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据的例子:

A.次要证据

B.附属证据

C.旁证

D.意见证据

答案
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更多“审计人员的很大一部分工作是收集业务信息。合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据的例子:A.”相关的问题

第1题

成为小米服务商需要经过哪些方面流程或者评估()

A.评审结果输出,通过评审的开通业务,服务商则准备系统账号人员权限开通申请,押金打款等

B.由区域经理收集信息安排上会评审,评审团由渠道、产品、财务、审计以及备件参与,全面考量

C.由区域经理选商考察及备选商信息收集,包含资质、地段、业务范围、力配置以及对小米业务规划投入

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第2题

内部审计师正在评价公司的广告部门。公司已将在杂志等出版物上的广告业务交给一家中等规模的
地方广告代理机构。作为审核业务工作底稿的一部分,内部审计管理人员对收集到的信息进行了评价,并与广告部经理、产品营销部总监(他可能不客观)、五个最大的客户(他们也许对该产品知之甚少)进行访谈,以审核广告用语的合法性和是否遵守公平贸易规定。内部审计管理人员有理由断定信息是:

A.可靠的;

B.不相关;

C.结论性的;

D.不充分的。

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第3题

在企业战略咨询时,下列关于资料收集的描述,不正确的是()。A.客户内部资料收集是指对客户内部的

在企业战略咨询时,下列关于资料收集的描述,不正确的是()。

A.客户内部资料收集是指对客户内部的生产、经营、管理活动的原始数据的汇集与初步加工

B.客户外部信息的收集渠道主要包括查询咨询公司已有的数据库、查阅国家或地方统计数据、查阅专业杂志等

C.战略咨询需要收集的信息量很大,收集资料的原则是:以第二手资料为主,以一手资料为辅

D.在收集资料的过程中,要与客户相关人员事前沟通,以减少客户的工作成本

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第4题

首席信息官(CIO)已决定,作为业务现代化工作的一部分,该组织将转向云架构。所有关键业务数据将在未来两年内迁移到内部或外部云服务。CIO主要有义务与担任哪个角色的人员合作,以确保在云迁移期间和之后对数据进行适当保护()。

A.首席安全官(CSO)。

B.信息所有者r

C.首席信息安全官(CISO)。

D.总法律顾问。

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第5题

关于信息系统审计的描述,不正确的是()

A.信息系统审计是建立在传统审计理论、信息系统管理理论、行为科学理论、计算机科学这 4 个理论基础上的

B.灾难恢复和业务持续计划审计不属于信息系统审计基本业务

C.开始审计的准备包括收集背景信息,估计完成审计需要的资源和技巧

D.在会议之后书写报告可以大大增加审计的效果

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第6题

用于客户评定的信息来源主要有()

A.业务建立过程中,业务条线人员依规定在职责范围内收集并登记的客户信息

B.柜面人员和销售人员在业务办理过程的工作记录

C.客户在我司的所有交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行客户身份识别所获信息

E.利用国家企业信用信息公示系统等官方数据库和商业数据库查询的信息

F.利用互联网等公共平台搜索的信息

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第7题

下列关于集团财务报表审计的说法中,错误的是()。

A.集团财务报表审计中,集团项目合伙人需要确信项目参与人员整体上具备适当的胜任能力,其中项目参与人员包括组成部分注册会计师

B.集团项目合伙人对指导、监督和执行集团审计业务承担责任

C.组成部分财务信息存在错报,该错报不会导致集团财务报表发生重大错报,组成部分注册会计师执行相关工作没有发现该错报,不构成集团审计中的审计风险

D.法律法规要求组成部分注册会计师对组成部分财务报表出具审计报告,此时,集团项目组参与组成部分注册会计师工作的目的是为了获取充分、适当的审计证据,以作为形成组成部分财务报表审计意见的基础

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第8题

下列关于操作风险管理工具的表述,正确的有()

A.关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系,能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况

B.操作风险管理工具和手段主要有风险与控制自评估、关键风险指标、损失数据库等

C.关键岗位人员未按规定进行轮岗或强制休假的比例不是反映关键岗位风险情况的关键指标

D.操作风险损失数据一般通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来累积,银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足

E.操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面内容

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第9题

下列关于操作风险管理工具的说法中,正确的有()。

A.操作风险与控制自评估主要包括风险评估和控制评价两个方面的内容

B.操作风险管理工具和手段主要操作风险与控制自评估(RCSA)关键风险指标(KRI)、损失数据库(LD)

C.关键岗位人员未按照规定进行轮岗或强制休假的比例就是一个关键风险指标,可反映关键岗位的风险

D.关键风险指标是指对业务活动和控制环境进行日常监控的指标体系,能够反映系统、流程、产品、人员等风险信息的变化情况

E.操作风险损失数据一般是通过日常的风险报告制度、检查审计、历史损失数据收集等内部方式来积累,银行也可获取一些外部数据来弥补自身数据的不足

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第10题

中介渠道业务内控流程管理审计事项包含哪些()

A.是否在与合作中介渠道主体的委托合同中约定相关责任, 落实对中介渠道业务合规性的管控责任,要求中介渠道业务主体 对违法违规行为进行及时纠正

B.是否建立中介渠道业务主体管理档案 ,准确记载合作主体 的机构业务资质、 人员执业资质、股东风险测评、培训、业务情 况以及合规性评价等

C.是否具备功能完整的业务管理信息系统和财务系统 ,能够 真实 、准确、完整覆盖中介渠道业务全流程

D.是否制定并有效执行了确保中介渠道保单真实性的相关内 部管控措施,包括但不局限于对客户信息收集、记录、管理和使 用的内部管控措施

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