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[主观题]

某大型零售公司新上任的首席审计执行官对审计活动中对商店广泛使用符合性测试表示质疑,他声称

这个方法不符合重要性原则。下列陈述中哪一条是对这位首席审计执行官的说法最合理的反应? I,重要性不仅与每一商店的规模大小有关,也与影响整个组织的控制结构有关。 II,根据定义,任何偏离规定控制程序的情形都是重要的。 III,确保公司控制结构中重要的金额都受到检查的唯一方法是全面审计所有商店。

A.只有I

B.只有III

C.只有I和II

D.I,II和III都对

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更多“某大型零售公司新上任的首席审计执行官对审计活动中对商店广泛使用符合性测试表示质疑,他声称”相关的问题

第1题

某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平
的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(cia)、特许会计师(ca)。这项要求的不利影响包括:

A.该政策可能对内部审计活动开展公司的财务与会计系统的质量检查的能力有负面影响;

B.该政策不会促进内部审计活动的职业化进程;

C.当内部审计活动不具备某些特定业务所要求的技术、知识与其他能力时,该政策会阻碍内部审计活动使用外部服务提供者;

D.由于内部审计活动的专业特长和知识背景过于狭窄,该政策限制了内部审计活动可以开展的服务范围。

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第2题

一家在x国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确定首席审计执
行官必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。x国对于国有公司的内部审计有法定要求。以上陈述哪项最能保证新任首席审计执行官的独立性:

A.内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中;

B.x国对内部审计的法定要求;

C.首席审计执行官要向审计委员会报告工作;

D.首席审计执行官必须是注册内部审计师。

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第3题

某大型投资组织聘用了一位首席风险官(CRO),负责组织风险管理流程。以下哪些人应该对审计计划中用到的风险进行优先排序()

A.运营管理人员,因为他们负责运营风险的日常管理

B.RO,因为他负责运用其专业技能和知识协调并管理风险活动

C.首席审计执行官,虽然他并不负责组织的风险管理

D.EO,因为他对于确保风险被控制在董事会设定的容许范围内负有最终责任

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第4题

助理内部审计师考虑的以下哪种行为违反了标准或道德规范:A.告诉审计经理你要将这些情况作为审

助理内部审计师考虑的以下哪种行为违反了标准或道德规范:

A.告诉审计经理你要将这些情况作为审计发现写入工作底稿;

B.不与审计经理进一步讨论,而是与首席审计执行官讨论此事;

C.不经过与审计经理的进一步讨论就将此事向外部审计师披露;

D.如果管理层对此事未采取进一步行动,就向内部审计部门和公司辞职。

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第5题

某首席审计执行官(CAE)认为,高层管理人员所接受的剩余风险水平是其所在公司所不能接受的。根据《标准》,该首席审计执行官应该首先与谁讨论该事项?

A.公司高层管理人员。

B.公司审计委员会。

C.公司的外部审计师。

D.公司董事会。

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第6题

某专业零售商的首席审计执行官应管理层的要求开展与公司基于网络的销售活动量小价高,增长前景有
限,内部审计部门根本没有开展过类似业务。那么,首席审计执行官应采取哪种行动最为妥当?

A.在开展此项业务之前启动针对现有审计人员的电子商务培训计划。

B.尝试给管理层打退堂鼓,促使后者取消这种要求。

C.雇佣外部咨询公司来协助开展此项业务。

D.对该业务进行规划,并应用现有员工开始实地工作。

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第7题

现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且

现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获

得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是以下哪项内容?

A.向外部法律顾问报告该证据,以便后者就此开展调查。然后,将法律顾问的调查发现报告管理层

B.开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后的将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员

C.向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查

D.停止与内部交易有关的审计工作,因为该项工作现有审计不相关

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第8题

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:A

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第9题

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:A.

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位做出的最佳表述:

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触;

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员;

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员;

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告。

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第10题

‍‍ 首席审计执行官采取的以下哪项活动在IIA的道德规范内可看作是在职业上是道德的‍‍

A.首席审计执行官决定拖延对分部的审计,以便分部经理(审计执行官的亲戚)有时间将“有些事情进行整理”

B.为节约公司资源,首席审计执行官以所有助理人员都是新人,不会从培训中受益为由,取消了所有助理人员未来2年的培训

C.为节约公司资源,首席审计执行官限制了对国外分部的审计程序,以便从国外经理处证实没有发生主要的人事变动

D.首席审计执行官拒绝向作为业主之一的父亲提供有关公司的经营信息

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