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[单选题]

某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关?

A.与钢铁有关的技术规范

B.有关存货投资方面的备选采购政策的影响

C.用于决定经济订货量的计算机程序的质量

D.仓库职能的效率

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更多“ 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关?”相关的问题

第1题

某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关

A.与钢铁有关的技术规范

B.仓库职能的效率

C.有关存货投资方面的备选采购政策的影响

D.于决定经济订货量的计算机程序的质量

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第2题

‍‍ 某内部审计师可能运用计算机模拟来评价某制造公司的钢铁采购职能和下列哪项相关‍‍

A.与钢铁有关的技术规范

B.仓库职能的效率

C.有关存货投资方面的备选采购政策的影响

D.用于决定经济订货量的计算机程序的质量

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第3题

某制造商运用材料需求计划系统来追踪存货、订购和原材料需求。初步的审计评价显示组织的存货被
低估,运用审计软件,内部审计师应该在材料需求系统数据库中寻找什么条件以支持这一假设? I,每件成本设定为0 ii,存货数量为负数 iii,订货量超过需求 iv,存货订货间隔时间超过运送时间

A.i和iv

B.i和ii

C.ii和iv

D.iii和iv

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第4题

某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控
投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险。如果内部审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序:

A.检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告;

B.与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化;

C.检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响;

D.以上答案都正确。

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第5题

某内部审计师正在评价车辆调配厂经营的效果和效率。业务工作方案包括运用分析性程序观察大型
轮胎车辆的主要制造费用的趋势。该趋势表明下列各项有关的费用支出较去年有重大增长:(1)正使用的车辆数;(2)车辆运行里程数;(3)设备使用年数;(4)环境状况。内部审计师的调查指出厂里聘用了两家新的维修组织。所有维修业务的费用单据账项均完整,但在单据上发现维修报告的车辆牌号与正在使用的车辆不一致。审计师可能采取的业务程序包括: ①与维修部门的负责人讨论此事并要求做出解释; ②编制正开展的维修项目清单,并与制造业维修指南进行比较; ③对车辆的车票进行分析来确定其中是否隐藏着需要注意的问题; ④审核截止日报告,确定所维修的车辆在维修日期并未在使用中; ⑤审核派遣时间安排,确定是否存在车辆正在使用的同时,维修部门报告中将其列为维修的情形; ⑥与厂里安全部门讨论。 上述行动中,应采用怎样的优先顺序:

A.①,⑥,和④;

B.④,⑤,和⑥;

C.⑥,⑤,和②;

D.②,③,和④。

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第6题

某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技
术不适用:

A.内部审计师注意到该费用账户有明显的舞弊行为;

B.公司在过去的一年中,营业项目相对稳定,没有重大变动;

C.内部审计师希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动;

D.营业费用的变化与其他营业费用有关,而与收入无关。

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第7题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第8题

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?

A.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的、与审计相关的信息。

B.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票。

C.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员。

D.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题。

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第9题

‍‍ 某机构向特定雇员提供信用卡以供业务需要。信用卡公司提供记录该机构雇员发生的所有信用卡交易的计算机文档。内部审计师打算使用通用审计软件来抽取相关交易进行测试,那么使用通用审计软件最不容易确认下列哪项‍‍

A.大额交易

B.舞弊交易

C.特定持卡人的交易

D.每位持卡人使用的供应商

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第10题

某内部审计师运用每单位均值抽样计划来估计维修复印机的平均成本。样本量是50,总体规模是2000。样
本的平均值是$75,标准离差是$14,平均数的标准离差是$2,在置信水平为95%(Z=2)时,置信区间是多少:

A.$47--$103

B.$71--$79

C.$61--$89

D.$73--$75

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第11题

某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和
处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全面的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论:

A.所有员工全面薪金支付都是正确的,工资被正确的计算。

B.系统适当的记录了全年工作时间,并将数据提交给工资部门,进行了正确的处理。

C.计算机应用软件和其他控制程序在过去一年中正确的处理了薪酬交易。

D.以上全部。

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