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[主观题]

某制造公司的一大审计目标是核实所有返工工作都得到生产经理的审查。以下哪项审计程序可以为实

现此种目标提供最佳证据?

A.根据返工记录抽样内容,追查已采取的弥补措施;

B.根据返工单样本,追查返工记录内容;

C.根据审查记录抽样内容,追查至返工单;

D.根据返工单样本,追查审查记录内容。

答案
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更多“某制造公司的一大审计目标是核实所有返工工作都得到生产经理的审查。以下哪项审计程序可以为实”相关的问题

第1题

对某制造公司进行审计的一个目的是证实是否所有修复工作都由生产工程师进行检查。为达到这一目的,
以下哪一项审计程序将提供最佳证据?

A.追踪返工日志样本到采取的补救措施

B.追踪检查日志样本到返工定单

C.追踪返工定单样本到返工日志

D.追踪返工定单样本到检查日志

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第2题

公司正在考虑进行一项收购业务,内部审计部门正在参加与此业务相关的尽职调查工作。该工作的一大目

公司正在考虑进行一项收购业务,内部审计部门正在参加与此业务相关的尽职调查工作。该工作的

一大目标就是确定被收购对象的应付账款是否不包括所有未偿清债务。以下哪项审计程序与此目的不相关?

A.检查此后(收购完成后)现金开支的附属单据,并验证债务期间;

B.追踪期末前根据相关卖方发票和应付账款清单发出的收货报告;

C.从应付账款清单中抽取样本,并验证附属收货报告、采购定单和发票;

D.向公司与之开展业务的卖方发送包括零余额账款的查证函。

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第3题

根据《专业实务框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项
工作?

A.承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异;

B.寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证;

C.确定并接受公司的风险水平;

D.以相同方式对待风险管理程序和评估工作和计划审计业务所用的风险分析工作。 答案:c 解析:

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第4题

适用范围:适用于青啤公司制造工厂(包含在工厂内所有外来人员)工作中作业安全环保分析()
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第5题

某审计师所准备的工作底稿包括员工姓名和身份证号码清单一份以及以下陈述:“选择了40名员工个人档
案的统计抽样样本,以核实这些档案包含公司501号政策(已附政策复印件)所要求的所有文件,未注意到任何例外情形。”审计师没有在上述工作底稿上放置任何审计符号。以下哪种改动能在最大程度上改善审计师的工作底稿?

A.应用审计核证符号,表明每份档案都得到了检查

B.列明针对每名员工所检查的时间文件

C.说明选择上述抽样规模的理由

D.略去员工姓名,以保护其隐私

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第6题

某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平
的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(cia)、特许会计师(ca)。这项要求的不利影响包括:

A.该政策可能对内部审计活动开展公司的财务与会计系统的质量检查的能力有负面影响;

B.该政策不会促进内部审计活动的职业化进程;

C.当内部审计活动不具备某些特定业务所要求的技术、知识与其他能力时,该政策会阻碍内部审计活动使用外部服务提供者;

D.由于内部审计活动的专业特长和知识背景过于狭窄,该政策限制了内部审计活动可以开展的服务范围。

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第7题

下列______大型制造公司的组织结构特征在控制环节上是薄弱的。A.IT部门的主管是直接向总裁汇报工

下列______大型制造公司的组织结构特征在控制环节上是薄弱的。

A.IT部门的主管是直接向总裁汇报工作的副总裁

B.首席财务官是向首席执行官汇报工作的副总裁

C.董事会下属审计委员会由首席执行官、首席财务官和主要的利益相关方构成

D.主计长和出纳向首席财务官汇报

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第8题

某大型制造公司在进行生产作业时间安排时非常依赖先进的高端软件,在控制生产产品的机器时非常依
赖自动化软件,在与客户沟通交流时非常依赖网络应用程序。那么,公司在将其计算机操作业务外包时可能面临的最大风险是什么?

A.硬件成本上升;

B.返工成本增加;

C.生产率下降;

D.丧失灵活性。

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第9题

某制造公司在生产过程中应用有害原料。对于有害原料有关的生产过程的审计应该包括:Ⅰ、建议建立环境

某制造公司在生产过程中应用有害原料。对于有害原料有关的生产过程的审计应该包括:

Ⅰ、建议建立环境管理系统;作为公司政策与程序的组成内容;

Ⅱ、验证公司确实存在关于有害原料从生产到销售的全过程的追踪记录

Ⅲ、如果环境审计发现公司有违法行为,则应用咨询专家来避免公司自证其罪;

Ⅳ、评价环境负债计提账目所备抵的成本。

A.只有Ⅱ是对的;

B.只有Ⅲ和Ⅳ是对的;

C.有Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ是对的;

D.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的;

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