重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 国际内审师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位

职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查:

A.是的,审计师已采取了合理的审慎性检查;

B.没有,审计师没有记录违规行为;

C.没有,审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示;

D.是的,审计师在业务工作底稿中作出了评注。

答案
查看答案
更多“内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位”相关的问题

第1题

某建筑承包商的内部审计师发现材料成本按账单的百分比增加了,因此怀疑由公司付款的材料被运
送给了其他人。下列哪一类证据能帮助审计人员断定是否是弄错账单了:

A.文件(凭证)

B.实地盘点

C.函证

D.分析性复核

点击查看答案

第2题

对销售交易中内部控制进行测试,以下情形中,体现了适当的职责分离原则的有()。

A.一人负责主营业务收入账和应收账款账,但由另一位不负责账簿记录的职员定期调节总账和明细账

B.负责主营业务收入和应收账款记账的职员不经手货币资金

C.将办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位)分别设立

D.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准

点击查看答案

第3题

在一个设计恰当的内部控制系统中,同一名职员可以负责()

A.接受保管现金,并登记现金日记账

B.接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款

C.保管空白支票和银行预留印鉴

D.批准付款与签发支票

点击查看答案

第4题

以下是某家银行的审计结果--内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现:“春天街分行有大量的不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经任何官员的批准。大约每年有5000美元的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式作出。”以下哪项审计发现的要素没有恰当地提到()

A.标准

B.情况

C.原因

D.影响

点击查看答案

第5题

以下是某家银行的审计结果,内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现: “春天街分行有大量的
不良拖欠贷款,且这些款项均被放弃。审计师被告知弃权声明未经没有任何官员的批准。大约每年有$5000的收益因此而损失。为了对逾期贷款的放弃和收入损失进行更好的控制,审计师建议由一名贷款经理负责该项弃权的审核,并且该审核应以书面形式做出。” 以下哪项审计发现的要素没有恰当的提到:

A.标准;

B.情况;

C.原因;

D.效果。

点击查看答案

第6题

内部审计师在与一位数据输入人员进行面谈时,讨论了用于追踪职员培训要求和遵循情况的计算机化
系统。内部审计师确认这一系统存在潜在的重要缺陷。内部审计师应该:

A.不直接或间接提到这个缺陷,以免使该职员感到不舒服;

B.提出间接问题,帮助获得与这个潜在缺陷有关的更多真实信息;

C.向职员询问关于该缺陷的问题,并立即决定是否应该就该观察进行沟通;

D.确定该缺陷是否确实存在后,进行第二次面谈。

点击查看答案

第7题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

点击查看答案

第8题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查

B.前任采购助理调入内部审计部门4个月后,对采购业务的内部控制进行检查

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

点击查看答案

第9题

在审计过程中,内部审计师发现有位职员在盗用公款。尽管这是他遇到的一例盗用公款事件,而且公司内
部有安全部门,内部审计师还是决定询问这位嫌疑人。如果这位内部审计师违反了ⅡA的《道德规范》,那么最可能违反的是______。

A.没有表现出应有的审慎

B.对公司不够忠诚

C.在这方面不具备胜任能力

D.没有遵守法律

点击查看答案

第10题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?

A.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与服务商签订的处理工资和雇员津贴的合同。

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行审查。

C.一个与主要客户相连接的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行审核。

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝