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[主观题]

某内部审计师怀疑存在付款方式的舞弊行为,即某个未知名的雇员同时提交和批准相关发票的付款。在与

管理层讨论潜在舞弊行为之前,内部审计师决定进一步收集证据。在提供附加证据方面以下哪个程序最有效。

A.使用审计软件获得附有邮局信箱号码或其他反常事项的供应商名单;对这些事项进行抽样并追踪检查其支持文件,如验收报告等。

B.对可代表被审计期间的验收报告进行抽样,并追踪检查以批准的付款;注意未经恰当程序的任何事项。

C.对上月收到的发票进行抽样检查,确定是否具有适当的付款授权,并追踪检查验收报告等支持文件。

D.对年内已付款项进行抽样,检查个笔款项的审批手续。

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更多“某内部审计师怀疑存在付款方式的舞弊行为,即某个未知名的雇员同时提交和批准相关发票的付款。在与”相关的问题

第1题

一名会计给不存在的供应商开出虚假发票,所有的付款都被汇入同一地址。内部审计师怀疑存在舞弊
行为。那么调查舞弊的最有效的计算机审计技术是:

A.对多个供应商使用测试数据,并调查意外的结果。

B.对计算机程序的变动实施详细审计。

C.使用通用审计软件比较多个文档中的地址,并打印出地址重复的以备调查。

D.通过综合测试工具测试应用控制,并调查意外结果。

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第2题

内部审计师怀疑支付款方面存在舞弊,有位不知名的员工提交并批准了对发票的支付。在与管理层讨论潜
在舞弊行为之前,内部审计师决定收集额外的信息。以下程序中哪项最有助于提供额外的信息()。

A.使用审计软件列出附有邮局编号或具有其他反常特征的供应商名单,对上述事项进行抽样并追踪到验收报告等支持性文件

B.对年内已付款项进行抽样,调查各笔款项的审批手续

C.对被调查期间有代表性的验收报告进行抽样,并追踪审查经批准的付款;注意未经恰当处理的任何事项

D.对上月接到的发票进行抽样检查,以确定是否具有适当的付款授权,并追踪到验收报告等有关支持性文件

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第3题

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

下列______项行为违反了ⅡA的《道德规范》。

A.没有报告管理信息,而这对于管理层做出判断而言是重大的

B.提交有关内部财务报表的意见

C.在审计师怀疑存在舞弊但不能证实的情况时.将该案件转交安全部门

D.在审计完成之前已对内部控制问、进行了纠正,在报告中包括这个内部控制问、

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第4题

在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后,审计师怀疑该部门已发生某种舞弊行为。为了确认是否
确实存在舞弊,审计师应该应用的最佳抽样方法是:

A.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行简单随机抽样;

B.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行PPS抽样(概率与样本规模成正比抽样);

C.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行发现抽样;

D.对被该部门经理确定为行为可疑的职员在过去一年中处理过的凭证进行判断抽样。

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第5题

在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后,审计师怀疑该部门已发生某种舞弊行为。为了确认是否
确实存在舞弊,审计师应该应用的最佳抽样方法是:

A.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行简单随机抽样;

B.对被该部门经理确定为行为可疑的职员在过去一年中处理过的凭证进行判断抽样;

C.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行发现抽样;

D.对该部门在过去一年中处理过的凭证进行PPS抽样(概率与样本规模成正比抽样)。

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第6题

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第7题

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。根据IIA的《标准》,恰当的行动是

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

D.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

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第8题

某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无
直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:

A.违反了IIA《道德规范》,因为他封锁重要的信息。

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

C. 既不违反IIA《道德规范》也不违反《标准》。

D.A和B都对。

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第9题

某内部审计师在即将完成审计业务时,要求市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次审计业务马上
就要结束。内部师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息。但没有采取进一步的行动。该审计师的行为 可能:

A.违反了《道德规范》,因为他封锁重要的信息

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既不违反IIA的《职业道德规范》也不违反《标准》

D.A和B都对

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第10题

如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围:A.与恰当的管理层面讨论舞弊行为;B.

如果营销部门存在舞弊,以下哪项超出了内部审计师的责任范围:

A.与恰当的管理层面讨论舞弊行为;

B.确定舞弊行为的影响;

C.向舞弊者通告其要承担的法律责任;

D.将舞弊行为写进报送审计委员会的报告。

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