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[单选题]

在以下销售与收款授权审批控制关键点中你认为未做到恰当控制的是()。

A.在销售发生之前,赊销已经正确审批

B.未经赊销批准的销货一律不准发货

C.销售价格、销售条件、运费、折扣由销售人员根据客户情况进行谈判

D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,该公司采用集体决策方式

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更多“在以下销售与收款授权审批控制关键点中你认为未做到恰当控制的是()。 A.在销售发生”相关的问题

第1题

在销售与收款循环中,无论批准赊销与否,都要求被授权的信用管理部门人员在()上签署意见。A.

在销售与收款循环中,无论批准赊销与否,都要求被授权的信用管理部门人员在()上签署意见。

A.顾客订单

B.销售单

C.发运凭证

D.销售发票

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第2题

在销售与收款循环审计中, 审计人员为了查实被审计单位的赊销业务是否遵循了赊销批准制度,应检查()上是否有审批人的签字

A.定货单

B.发运单

C.销货单

D.销货发票

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第3题

请简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试。

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第4题

在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。

A.发送货物与开具发票

B.发送货物与登记销售收入

C.接收客户订单与填制销货单

D.收取货款与登记应收账款

E.批准坏账与收取货款

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第5题

下列不属于非合同发货制销售与收款业务流程控制要点的是()

A.销售开票、发货、收款和记账分管

B.销售价格按有关标准执行,并予以审核

C.严格按合同发运商品、结算货款

D.一般情况下先收款后提货,减少销售坏账损失

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第6题

在A注册会计师提出的以下与存货内部控制相关的观点中,你认同的是()

A.与采购相关的存货内部控制:请购单应当事先连续编号

B.与仓储相关的存货内部控制:接触存货实物须经管理层授权

C.与领用相关的存货内部控制:领料单应事先连续编号并定期清点

D.与加工相关的存货内部控制:使用生产指令和材料需求报告是一项基本的控制措施

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第7题

根据下文,回答第 19~23 题。L是会计师事务所派往M公司执行2006年度财务报表审计项目负责人。根据M公司生产经营的特点,确定将存货项目作为M公司财务报表审计的重点项目,并决定将存货内部控制的测试、存货的监盘以及存货的跌价准备作为存货审计的三个重点。请代为做出正确的专业决策。第 19 题 在了解M公司与存货相关的内部控制时,需要考虑M公司与存货业务相关的职务划分。按照不相容职务分离的基本内部控制要求,以下有关存货的职务组合中,应当严格分离的组合是()。

A.存货的采购与付款

B.存货的收发与记录

C.存货的销售与收款

D.存货的保管与清查

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第8题

房地产企业在销售与收款方面常用的舞弊手法是()。

A.虚构收入

B.提前确认收入

C.推迟确认收入

D.应收账款入账金额不实

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第9题

下列关于销售与收款循环审计的说法中,错误的有()。

A.注册会计师根据重大错报风险的评估结果初步确定实施进一步审计程序的具体审计计划

B.具体审计计划并非一成不变

C.注册会计师对内部控制的信赖程度不会因为控制测试的结果而改变

D.当存在“期末收入交易可能未计入正确的期间”的风险时,注册会计师应当选择实质性方案

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第10题

销售与收款子系统的系统初始化工作包括哪些内容?
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第11题

销售与收款循环中涉及哪些主要凭证和会计记录?
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