重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

注册会计师出具的审计报告的正确性和合法性应由()。A.会计师事务所负责B.委托单位负责C.国家

注册会计师出具的审计报告的正确性和合法性应由()。

A.会计师事务所负责

B.委托单位负责

C.国家审计管理机关负责

D.注册会计师负责

答案
查看答案
更多“注册会计师出具的审计报告的正确性和合法性应由()。A.会计师事务所负责B.委托单位负责C.国家”相关的问题

第1题

注册会计师出具的审计报告具有法律效力,审计报告只由注册会计师承担法律责任。()A.正确B.错误

注册会计师出具的审计报告具有法律效力,审计报告只由注册会计师承担法律责任。()

A.正确

B.错误

点击查看答案

第2题

简述注册会计师在何种情况下出具保留意见的审计报告?

点击查看答案

第3题

融资担保公司应当按照要求向监督管理部门报送()、财务报告以及注册会计师出具的年度审计报告等文件和资料。
点击查看答案

第4题

融资担保公司应当按照要求向监督管理部门报送()、财务报告以及注册会计师出具的年度审计报告等文件和资料。
点击查看答案

第5题

有限责任公司和股份有限公司的财务会计报告编制完成后,应当先行委托注册会计师进行审计
,并将注册会计师出具的审计报告随同财务会计报告一并对外提供。 ()

点击查看答案

第6题

注册会计师执行财务报表审计工作的总体目标是()

A.对财务报表发表审计意见

B.出具管理建议书

C.出具审计报告

D.与管理层和治理层沟通

点击查看答案

第7题

注册会计师应独立、公正地开展审计业务,而财政部门有权对会计师事务所出具审计报告的程序和内容进
行监督。 ()

A.正确

B.错误

点击查看答案

第8题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

点击查看答案

第9题

下列有关注册会计师对华勤公司2006年度比较数据和其他信息的审计,请代为做出正确的专业判断。管理层未更正上期财务报表,注册会计师也未重新出具针对上期财务报表的审计报告,则注册会计师可以出具带强调事项段的无保留意见审计报告。()
点击查看答案

第10题

根据法律和国家有关规定应当对财务报告进行审计的,财务报告编制单位应当先行委托注册会计师进
行审计,并将注册会计师出具的审计报告随同财务报告按照规定的期限报送有关部门。()

点击查看答案

第11题

下列事项中,不会导致注册会计师在审计报告中增加其他事项段的是()。

A.注册会计师决定在审计报告中提及前任注册会计师对对应数据出具的审计报告

B.当财务报表列报对应数据时,上期财务报表未经审计

C.对审计报告使用和分发的限制

D.当以前针对上期财务报表出具的审计报告为非无保留意见的审计报告时,如果导致非无保留意见的事项虽已解决,但对本期仍很重要

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝