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[主观题]

以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:A.业务是否涉及管理层的

以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:

A.业务是否涉及管理层的可能的部分舞弊情况;

B.内部审计师的熟练性和业务的复杂性;

C.业务是否涉及可能违反法律或政府规章的情况;

D.内部审计活动以往处理特定业务客户的经验。

答案
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更多“以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述:A.业务是否涉及管理层的”相关的问题

第1题

为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需
要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项是界定:

A.在每次审计之前下发的业务通知单;

B.审计委员会的使命声明;

C.内部审计活动的书面规章或与客户达成的协议;

D.在适当的业务报告中的目标表述。

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第2题

以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?A.有能力确定审计人员已完成审计程

以下哪项内容并没有描述监督特定审计业务所必须的技能或知识?

A.有能力确定审计人员已完成审计程序、审计目标已得到实现。

B.有能力检查并分析审计方案,以便确定所提议的审计程序是否会产生与审计目标相关的证据。

C.有能力保证最终审计报告得到证据支持、相对于审计工作底稿所记录的证据具有准确性。

D.有应用风险评估和其他判断程序的能力,以针对被审计部门制定审计计划和审计时间表,并将计划提交审计委员会。

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第3题

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?A.它确定了内部审计部门的权力和职责。B.它规定内部审

以下哪项关于内部审计章程的陈诉不正确?

A.它确定了内部审计部门的权力和职责。

B.它规定内部审计部门所需要的最少资源。

C.它为评估内部审计部门提供依据。

D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

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第4题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几个方面:所有审计业
务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。

B.实现营业利益的机会被忽略了。

C.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。

D.实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。

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第5题

一家大型公司的内部审计部门已为下年度制定了工作计划和预算。该计划包括以下几方面:所有审计
业务按先后顺序排列的清单,审计职员安排,详细的费用预算,以及每项审计业务的开始日期。以下哪项说明了该项计划的主要缺陷?

A.没有考虑到管理层对特别项目进行审计的要求。

B.实现营业利益的机会被忽略了。

C.没有提供衡量工作的标准和工作的计划结束日期。

D.实施审计所需要的知识、技能和纪律被忽略了。

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第6题

以下哪项是审计委员会的恰当职责

A.对具体的业务安排具体的内部审计人员提出建议

B.审核会计师事务所的业务记录,确定其胜任能力

C.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划

D.对组织的采购职能进行审核

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第7题

审计部门的年度审计计划应该主要依据以下哪项内容

A.按照时间对所选择的审计业务进行轮流审计

B.公司目前的重点风险和风险水平

C.管理层对内部审计业务的态度

D.与外部审计师的审计计划进行协调

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第8题

以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:A.审批业务工作方案;B.支持对内部审计活动提出的

以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:

A.审批业务工作方案;

B.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督。

C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告;

D.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作

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第9题

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:A.重要审计发现的总结;B.内部审计

以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定:

A.重要审计发现的总结;

B.内部审计师对所审核情形的专业判断;

C.为纠正措施提出的建议;

D.在审计报告中包含的结论。

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第10题

‍‍ 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的‍‍

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

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