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[判断题]

内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持诚信正直,公正、不偏不倚地作出审计职业判断,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断()

答案

更多“内部审计人员在从事内部审计活动时,应当保持诚信正直,公正、不偏不倚地作出审计职业判断,不得由于偏见、利益冲突而影响职业判断()”相关的问题

第1题

在编制审计计划时,应当了解P公司的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括()。

A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察P公司的业务活动和内部控制的运行情况

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第2题

某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统。由于审计部门开展的这项活动,一位新近
任命的审计委员会成员对此提出质疑。下列哪项措施最能满足审计委员会对独立性的关注。

A.内部审计部门不应该安排那些设计并安装工资系统的内部审计人员审计工资领域。

B.内部审计部门应该避免在将来为公司设计并安装任何计算机系统。

C.内部审计部门应该避免运行并设计公司中任何一个系统的程序。

D.只要内部审计人员拥有从事这些业务的专业技能,内部审计部门就应该继续设计并安装其他的计算机系统。

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第3题

审计人员从事的内部审计活动应该独立。审计人员不得以任何决策制定者的资格参加被审计单位的实际经营管理活动,不能代行管理层职责,以保持客观公正的立场()
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第4题

在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,注册会计师应当评价的内容包括()。

A.内部审计在被审计单位中的地位

B.内部审计人员的薪酬

C.内部审计的客观程度

D.内部审计是否采用系统、规范化的方法

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第5题

在当前的工作底稿档案不再用于内部审计活动时,应将它们:A.销毁;B.放在机构的法律部门安全保

在当前的工作底稿档案不再用于内部审计活动时,应将它们:

A.销毁;

B.放在机构的法律部门安全保管;

C.转变为永久性档案;

D.转给业务客户保管,以便将来的记录更为容易。

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第6题

某组织新近任命原经营经理出任内部审计主管。新主管既不是CIA,也不是IIA成员。内部审计部门被要求按照主管要求而不是IIA要求开展工作,内部审计部门的四名职员都是IIA成员,但并非CIA。依据职业准则,内部审计人员应当如何行为:()

A.审计人员应采取符合审计准则的行为

B.审计人员应当重新设计工作内容以避免不适当的活动

C.由于内部审计人员并非CIA,因此不需要遵循职业道德守则

D.审计人员应当忠于组织,无视审计准则

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第7题

关于确定是否利用、在哪些领域利用以及在多大程度上利用内部审计人员提供直接协助的说法中,不正确是()。

A.注册会计师在评价是否存在对内部审计人员客观性的不利影响及其严重程度时,应当包括询问内部审计人员可能对其客观性产生不利影响的利益和关系

B.如果法律法规不禁止利用内部审计人员提供直接协助,并且注册会计师计划利用内部审计人员在审计中提供直接协助,注册会计师应当评价是否存在对内部审计人员客观性的不利影响及其严重程度,以及提供直接协助的内部审计人员的胜任能力

C.由于注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,注册会计师应当评价在计划的范围内利用内部审计人员提供直接协助,连同对内部审计工作的利用,从总体上而言,是否仍然能够使注册会计师充分地参与审计工作

D.在恰当评价是否利用以及在多大程度上利用内部审计人员在审计中提供直接协助后,注册会计师在按照规定与治理层沟通计划的审计范围和时间安排的总体情况时,无须沟通拟利用内部审计人员提供直接协助的性质和范围,以增加审计程序的不可预见性

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第8题

针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计人员在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当时,应当采取的措施不包括()。

A.选择测试日常会计核算过程中做出的会计分录或调整分录

B.管理层是否更强调需要采用某种特定的会计处理方式,而不强调交易的经济实质

C.询问被审计单位内部参与财务报表过程的人员是否注意到在编制会计分录或调整分录时存在不恰当或异常活动

D.评价被审计单位对日常会计分录及财务报表编制过程中的调整分录的控制,并确定其是否得到执行

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第9题

针对管理层凌驾于控制之上的风险,审计人员在设计和实施审计程序,以测试日常会计核算过程中作出的会计分录以及为编制财务报表作出的调整分录是否适当时,应当采取的措施不包括()。

A.选择测试日常会计核算过程中做出的会计分录或调整分录

B.管理层是否更强调需要采用某种特定的会计处理方式,而不强调交易的经济实质

C.询问被审计单位内部参与财务报表过程的人员是否注意到在编制会计分录或调整分录时存在不恰当或异常活动

D.评价被审计单位对日常会计分录及财务报表编制过程中的调整分录的控制,并确定其是否得到执行

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第10题

根据ⅡA《标准》,内部审计部门的目标应当明确______。A.审计工作时间表和被审计的活动B.用于指导审计

根据ⅡA《标准》,内部审计部门的目标应当明确______。

A.审计工作时间表和被审计的活动

B.用于指导审计人员的政策和程序

C.量化的标准和完工的目标日期

D.人员配备计划和财务预算

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第11题

在参加一次社交活动时,一个内部审计师向一群朋友描述了他所从事的一个较为敏感的审计的有关内容。
内部审计主管对此进行处理的最佳方法是______。

A.辞退这位审计师,为其他审计人员树立一个例子

B.让这位审计师从所涉及领域或其他敏感领域的审计中撤出

C.严厉斥责这位审计师在社交场合的谈话行为

D.向这位审计师解释这种行为违反了职业道德,再发生这种行为将被辞退或受到其他严肃的处理

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