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[单选题]

一般来说,()的商品应该放在对它们进行移动时距离最短的位置。

A.体积大

B.重量轻

C.销售量高的或吞吐量大

D.体积小

答案
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更多“一般来说,()的商品应该放在对它们进行移动时距离最短的位置。”相关的问题

第1题

在对非盈利组织的对外捐赠进行检查时,内部审计师发现许多对外捐赠未经捐赠授权委员会(含外部的代
表)的批准,而组织的章程中对此有规定。不过,所有对外的捐赠都经总经理批准并有文件证明。捐赠授权委员会的主席(也是董事会成员)提议在审计报告提交前,委员会可同意并追溯批准所有的对外捐赠。如果委员会在审计报告提交前同意并批准了对外捐赠,内部审计师应该:

A.将这些事项写进审计报告,视其为对组织的控制的一种超越。有关每笔对外捐赠都要详细报告,并且内部审计师应进一步调查舞弊情形;

B.与捐赠授权委员会的主席讨论此事,确定早些时不批准上述捐赠的道理。如果对外捐赠是日常事务,就应在审计报告中省略与捐赠委员会就不批准捐赠事项的有关讨论;

C.不对捐赠存在的问题进行报告,因为它们在审计报告提交都得到了批准;

D.向审计委员会报告组织的控制遭受践踏的事宜。

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第2题

一般来说,商品化会计软件启用前应该根据本单位的具体业务要求对系统进行基本设置即初始化设置,其目的在于()。

A.建立专用系统

B.建立通用系统

C.将专用系统转化为通用系统

D.将通用系统转化为专用系统

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第3题

现代协调的开放意识是指进行协调人际关系,应该以发展的眼光,发展的心态来进行有效协调,目光应
该放的远一些,不要仅考虑眼前的利益。

A.正确

B.错误

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第4题

下列情形中,构成徇私枉法罪的是()。

A.某看守所警察甲利用值班之机,徇私情故意放跑因受贿罪被关押的犯罪嫌疑人刘某

B.某法院法官乙在行政案件审判中故意曲解法律,偏袒原告,作出违背事实与法律的判决,情节严重

C.警察丙在对陈某的抢夺行为进行侦察过程中,因接受陈某家属的吃请而隐匿陈某犯罪的证据

D.警察丁为使其仇人王某受刑事追究,捏造王某犯罪的事实,向人民检察院举报,致使王某被无辜羁押100天

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第5题

某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?

A.审查政策和程序。

B.与一组研究管理人员面谈。

C.在一些实验室观察报告的准备情况。

D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。

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第6题

运营要对店铺的视觉重新规划设计,其中设计到商品的主图和广告图。(1).对于商品主图的调整,小明

运营要对店铺的视觉重新规划设计,其中设计到商品的主图和广告图。

(1).对于商品主图的调整,小明要注意:()

A.商品清晰,有质感,颜色准确

B.在商品主图上加上品牌LOGO

C.商品角度能出图卖点

D.所有商品主图样式统一,风格统一完整

(2).商品主图的尺寸怎样才是合理的?()

A.应该统一尺寸

B.能看清楚就行,不要求像素

C.最好有放大镜效果的

D.可以大小不等

(3).商品主图合理分配应该注意哪些?()

A.五张主图上传完整,并且合理

B.前三张最好是商品的全貌

C.后面两张主图可以为局部细节图

D.只放一张清晰的主图

(4).广告图与主图的联系应该注意哪些?()

A.广告图上有主推的商品,并且是热卖的颜色与型号

B.商品主图要与广告图上的产品颜色一致

C.广告图可以没有商品照片,但一定要有与该商品相关的内容

D.广告图可以有背景色,但不要与商品冲突,要与主图保持统一

(5).广告图在首页的位置摆放与内页位置?()

A.调整广告位置看热力图数据

B.首页与内页广告图的位置要有规律性

C.可以随全摆放

D.广告图由主推到次推摆放,内页可以分别设置位置

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第7题

在对采购进行审计时,内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件。上一年的审计报告已报告过同
样的情形,但是没有采取纠正措施。下列______项最佳描述了针对这个重复发现的恰当行为。

A.审计报告应该注明,上一次审计中已报告过同样的情形

B.在离场访谈过程中,管理层应当意识到还未对上一次报告的发现进行纠正

C.内部审计主管应该确定管理层或者董事会是否承担了不采取纠正措施所产生的风险

D.内部审计主管应该确定是否应该将这种情形向独立审计师和管制机构报告

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第8题

一名审计师正在对某一公司大量的、呈正态分布的应收账款文件进行测试。审计的目的是检查期末余
额和应收账款过账的例外(错误)发生率。为了测试应收账款文件,以计算估计的总金额,该审计师应该使用下列任何一种抽样技术,除了:

A.差额或比例估计。

B.不分层的单位平均值估计。

C.概率比例大小法。

D.属性抽样。

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第9题

在对限制进入的工作场地的控制进行实地测试时,有两名员工向内部审计师反映某工序所用的化学品
引起头痛和其他症状。内部审计师应该:

A.详细听取每个人的陈述,并调查事实;

B.告诉他们内部审计活动不涉及此类事情;

C.建议他们此类事情最好通过管理渠道来沟通,并告知审计经理;

D.建议他们去找公司法律部门。

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第10题

‍‍ 在对采购业务进行审查时,内部审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时内部审计师应该‍‍

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停审计程序直到被审计单位将新程序文件化

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第11题

以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:A.内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任;

以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:

A.内部审计活动应对监督合规性项目承担总体责任;

B.合规性项目以录像方式一次性向员工传达;

C.组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息。

D.组织应该采用合理设计的监督和审计系统,检查犯罪行为;

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