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[主观题]

最近对内部审计活动的批评认为,审计范围中没有向管理高层提供有关组织的关键生产线流程的充分反

馈信息。这一问、进一步被认为是缺乏对最近的自动支持系统提供反馈。审计执行主管应改进的两个职能是______。

A.人员配备和沟通

B.人员配备和决策

C.计划和组织

D.计划和沟通

答案
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更多“最近对内部审计活动的批评认为,审计范围中没有向管理高层提供有关组织的关键生产线流程的充分反”相关的问题

第1题

‍‍内部审计师计划对质量保证工作的有效性进行审计,由于该工作涉及商品的验收、投入生产以及与次品相关的废料成本。业务客户认为这类审计不在内部审计活动的范围之内,而是质量保证部门的管辖范围。审计师对此的最佳反应是:

A.查阅内部审计活动的章程与已批准的业务计划,该计划指定了当期要评价的业务范围

B.鉴于质量保证是一项新工作,让管理层作为协调人批准业务范围的确定

C.在开始审计前指出,这项业务只是检查质量保证工作是否与经批准、已设立的标准一致

D.由于审计客户不合作,这项业务没有成效,应当终止

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第2题

下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是()。

A.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告。并签署相同的日期

B.如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷,注册会计师应当对内部控制发表否定意见

C.只要认为审计范围受到限制将导致无法获取发表审计意见所需的充分、适当的审计证据,注册会计师不必执行任何其他工作即可对内部控制出具否定意见的内部控制审计报告

D.如果对内部控制的有效性发表否定意见。注册会计师无需考虑该意见对财务报表审计意见的影响

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第3题

一家在x国经营的中型国有公司规模不断扩大,管制部门认为应该设立内部审计活动,并确定首席审计执
行官必须是注册内部审计师,而且要向公司新成立的审计委员会直接报告。x国对于国有公司的内部审计有法定要求。以上陈述哪项最能保证新任首席审计执行官的独立性:

A.内部审计活动的设立要记录在公司的规章制度中;

B.x国对内部审计的法定要求;

C.首席审计执行官要向审计委员会报告工作;

D.首席审计执行官必须是注册内部审计师。

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第4题

某连锁零售商店内部审计活动最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店
通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85000。审计报告在审计结束8周后完成,其中包括了内部审计师向管理层提出的应防止重复贷记客户账户的建议。上述案例没有考虑到有关审计报告的哪项标准:

A.内部审计师应在发现重复贷记行为时就马上采取纠正措施;

B.后续追踪不充分;

C.内部审计师的建议不应写入审计报告中;

D.审计报告是不及时的。

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第5题

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第6题

内部审计章程是影响内部审计活动独立性的重要因素之一。以下哪项最不可能成为章程的组成部分:

A.对组织记录的接触;

B.内部审计活动的范围;

C.首席审计执行官的任期;

D.对组织人员的接触。

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第7题

在下列说法中,你认为不正确的是()

A.审计外勤结束后,如果被审计单位对会计报表中存在的重大错误和或舞弊坚持不改,注册会计师仍应当出具审计报告

B.在验资时,如果客户严重限制审验范围,注册会计师可不出具验资报告

C.在符合性测试中,如果客户对其内部控制中存在的严重缺陷不改正,注册会计师应当拒绝出具管理建议书

D.在盈利预测审核中,如果客户的基本假设明显不切合实际,坚持不改,注册会计师应当解除业务约定

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第8题

下列情况中,注册会计师认为不应利用内部审计工作的有()。

A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性

B.内部审计活动与注册会计师审计无关

C.内部审计没有采用系统、规范化的方法

D.内部审计人员缺乏足够的胜任能力

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第9题

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

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第10题

注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告
内部控制发表()。

A.保留意见

B.无法表示意见

C.否定意见

D.带强调事项段的无保留意见

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