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[主观题]

在调查中某折中网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议: A.在单独安全

在调查中某折中网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议:

A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录

B.只允许管理用户接触网络服务器记录

C.对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除

D.从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器

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更多“在调查中某折中网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议: A.在单独安全”相关的问题

第1题

在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议()

A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录

B.只允许管理用户接触网络服务器记录

C.对网络服务器记录加密,以保证记录无法被删除

D.从备份文件将网络服务器记录自动恢复到网络服务器

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第2题

某公司的部广域网(WAN)遭到了攻击,分析显示,攻击者首先渗入公司以对外公开的网络服务器,然后利用该服务器来攻击公司内部广域网。要亡羊补牢,审计师应该建议采取以下哪种措施?Ⅰ、应该取消从对外公开的网络服务器接入内部广域网的途径。Ⅱ、应该取消从内部广域网接入对外公开的网络服务器的途径。Ⅲ、已被渗透的网络服务器应该下线并重建。Ⅳ、任何位于内部广域网上的折中电脑都应该下线并重建。

A.只有Ⅰ和Ⅱ是对的。

B.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

C.只有Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ是对的。

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ都对。

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第3题

某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无
直接关系,而且此次审计业务马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。该审计师的行为可能:

A.违反了IIA《道德规范》,因为他封锁重要的信息。

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为。

C. 既不违反IIA《道德规范》也不违反《标准》。

D.A和B都对。

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第4题

某内部审计师在即将完成审计业务时,要求市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次审计业务马上
就要结束。内部师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息。但没有采取进一步的行动。该审计师的行为 可能:

A.违反了《道德规范》,因为他封锁重要的信息

B.违反了《标准》,因为他没有进一步调查可能存在的舞弊行为

C.既不违反IIA的《职业道德规范》也不违反《标准》

D.A和B都对

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第5题

某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞
弊专门调查部门进行了沟通,此后调查工作就转给了该部门。但是,一个月以后,审计师发现,市场管理人员已明显指示调查部门停止调查。面对此情况,审计师应该:

A.马上将该情况和审计发现向合适的政府监管机构报告,因为审计师不能明知故犯,成为非法行为的同伙;

B.马上将该情况和审计发现向审计委员会报告;

C.将审计发现向外部审计师报告,因为外部审计师应该了解已经发生的舞弊行为;

D.不再采取进一步的行动。舞弊行为的性质已向公司内部的恰当主管部门报告,而且审计师无权进一步开展调查工作。

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第6题

在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭款要求对以前发票中的重复付款
进行调整,这可能表明:

A.有必要进行额外的测试,以便确定相关控制和目前对供应商进行重复付款的可能性。

B.对于多付款的款项存在没有记录相应负债的可能性。

C.验收部门用以保证及时通知应付账款部门货物已经验收的控制措施不健全。

D.存在复杂的应付账款系统使用付账款与开具发票相互关联,因此,不需要再进行审计。

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第7题

在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进
行调整,这可能表明:

A.有必要进行额外的测试,以便确定相关控制和目前对供应商进行重复付款的可能性。

B.对于多付款的款项存在没有记录相应负债的可能性。

C.验收部门用以保证及时通知应付账款部门货物已经验收的控制措施不健全。

D.存在复杂的应付账款系统使多付账款与开具发票相互关联,因此,不需要再进行审计

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第8题

在审计过程中,审计师的初步结论是:某主要分部不适当地将研究与开发费用予以资本化。由于该审
计项目仍未结束,因而审计师既未对该问题作书面记录也未确定其是否真正属于审计问题。但审计师获知首席审计执行官曾收到来自公司总裁的文件,内容如下:“b分部的主计长向我汇报了你们已经发现研究与开发费使用存在问题一事。我们认识到了这个问题。在没有我的通知前,你应当停止一切有关此问题的进一步调查活动。按照内审保密性原则,我同时要求你们在该问题上对外部审计师保持缄默。”以下哪项陈述将是首席审计执行官针对该审计问题采取的适当措施?

A.立即向内部审计协会报告该文件并寻求道德方面的解释与指南;

B.告知公司总裁审计范围的局限性,有必要报告给董事会;

C.继续调查该领域,直至确定了所有的事实,并且在工作底稿中均作相应记载;

D.立即提醒外部审计师注意该问题,以免受到帮助与唆使组织犯罪的罪名指控。

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第9题

‍‍ 在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当‍‍

A.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷

B.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查

C.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局控告

D.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为

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第10题

管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动
都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不满的原因是:

A.业务信息应以某种方式得到证实;

B.不能依赖内部控制调查问卷;

C.管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场;

D.调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制。

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