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[主观题]

审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的:A.购货订单是

审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的:

A.购货订单是支付已收到货物的相关证据;

B.实地观察为应收账款的存在性提供了最为可靠的信息;

C.建立在样本基础上的关于总体的适当结论,要求样本能够代表总体;

D.原件的复印件和原件一样可靠。

答案
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更多“审计发现必须以充分、可靠、相关和有用的信息为依据。以下有关信息的哪项说法是正确的:A.购货订单是”相关的问题

第1题

《第2305号内部审计具体准则——人际关系》指出:内部审计人员应当与组织内外相关机构和人员进行必要的沟通,保持良好的人际关系,以实现下列目的:()。

A.在内部审计工作中与相关机构和人员建立相互信任的关系,促进彼此的交流与沟通

B.在内部审计工作中取得相关机构和人员的理解和配合,及时获得相关、可靠和充分的信息,提高内部审计效率

C.保证内部审计意见得到有效落实,实现内部审计目标

D.彻底改善内部审计师生来不擅长于他人沟通的问题

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第2题

如果工作底稿所具备的特征是能确保其实现主要的目标,那么以下哪项特征最为重要:A.工作底稿必

如果工作底稿所具备的特征是能确保其实现主要的目标,那么以下哪项特征最为重要:

A.工作底稿必须是标准格式和标准内容;

B.工作底稿必须编制索引并能与最终的业务沟通的草稿相互对照;

C.工作底稿必须提供充分、可靠和有用的信息以支持最终的业务沟通;

D.工作底稿必须以逻辑次序来安排业务工作方案的顺序。

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第3题

按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充
分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人

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第4题

下列与审计证据相关的表述中,正确的是()。

A.如果审计证据数据足够,就可以弥补审计证据的质量缺陷

B.审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需考虑相关内容控制的有效性

C.不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的关系

D.会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

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第5题

下列与审计证据有关的表述中,正确的是()

A.如果审计证据数量足够,就可以弥补审计证据的质量缺陷

B.会计记录中含有的信息本身不足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

C.审计工作通常不涉及鉴定文件的真伪,对用作审计证据的文件记录生只需考虑相关内部控制的有效牲

D.不应考虑获取审计证据的成本与获信息的有用性之间的关系

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第6题

下列关于审计证据的说法中,正确的是()。

A.仅靠获取更多的审计证据,可能无法弥补其质量上的缺陷

B.审计工作通常不涉及鉴定文件记录的真伪,对用作审计证据的文件记录,只需考虑相关审计证据的来源

C.不应考虑获取审计证据的成本与获取信息的有用性之间的关系

D.会计记录中含有的信息足以提供充分的审计证据作为对财务报表发表审计意见的基础

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第7题

下列有关管理层书面声明的说法中,正确的是()。

A.书面声明能为所涉及的任何事项提供充分、适当的审计证据

B.管理层已提供可靠书面声明的事实,影响注册会计师就管理层责任履行情况或具体认定获取的其他审计证据的性质和范围

C.注册会计师应当要求对财务报表承担相应责任并了解相关事项的管理层提供书面声明

D.书面声明包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录

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第8题

效率市场方法认为()。A.公司财务信息至关重要,应充分研究公司历年财务报告,挖掘出有用信息B.市场

效率市场方法认为()。

A.公司财务信息至关重要,应充分研究公司历年财务报告,挖掘出有用信息

B.市场总体上是有效的,但存在少量的定价错误,可以被优秀的基金经理发现

C.市场上不存在定价错误,投资者应满足市场平均收益率

D.市场是有效率的,分析公司的财务信息是无用的,应加强对时、空、价、量的分析,以取得超额收益

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第9题

ⅡA《标准》将“相关的证据”定义为______。A.忠于事实的、适当的和有说服力的证据B.通过运用恰当的审计

ⅡA《标准》将“相关的证据”定义为______。

A.忠于事实的、适当的和有说服力的证据

B.通过运用恰当的审计技术可以最佳获取的可靠证据

C.同审计目标保持一致,并支持有关的审计发现和建议的证据

D.帮助组织达成其目标的信息

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第10题

内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。A.根据年度内
内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作。

B.依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。

C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人。

D.按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告。

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