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[主观题]

某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已经实施了10年而从未被评估过。提供该计

划资料的机构声称这些资料是不完整的。该内部审计师应该:

A.无论如何都实施分析,评估这些不完整资料所带来的影响,但不对资料的可靠性下结论。

B.随机选取一些记录,追查至原始材料,评估所提供资料的准确性和完整性。

C.不开展分析工作。

D.推迟该分析工作,直至资料完整为止。

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更多“某内部审计师被指派去分析一套康复计划的实施效果,该计划已经实施了10年而从未被评估过。提供该计”相关的问题

第1题

某内部审计师被指派去分析一套修复方案的实施效果,该方案已实施了十年而从未被评估过。提供该
方案资料的机构声称这些资料是不完整的。该内部审汁师应:

A.无论如何都要进行分析,评估这些不完整资料所带来的影响,但不对资料的可靠性下结论。

B.随机选取一些记录,追查至原始资料,评估所提供资料的准确性和完整性。

C.不进行分析。

D.推迟该分析工作,直至资料完整为止

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第2题

某位新来的经验不足的内部审计人员提示某高级审计师一项有关被审计方预算的重大差异。高级审计师
告诉该新来的内部审计人员不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成这个差异的主要原因。下列______项表述最为恰当。

A.新来的内部审计人员应当彻底调查整个事件,并且不去麻烦高级内部审计师

B.高级审计师应当使用适当的判断,以减少无谓的调查

C.高级审计师应当停止该项审计,直到差异原因得到全面的解释

D.高级审计师应当帮助新来的内部审计人员制定收集恰当证据的计划

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第3题

某制造商运用材料需求计划系统来追踪存货、订购和原材料需求。初步的审计评价显示组织的存货被
低估,运用审计软件,内部审计师应该在材料需求系统数据库中寻找什么条件以支持这一假设? I,每件成本设定为0 ii,存货数量为负数 iii,订货量超过需求 iv,存货订货间隔时间超过运送时间

A.i和iv

B.i和ii

C.ii和iv

D.iii和iv

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第4题

内部审计师应该为每项业务制定并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项:A.确立业务目标和工

内部审计师应该为每项业务制定并记录一个计划。计划过程不应包括以下哪项:

A.确立业务目标和工作范围;

B.获取有关被审计活动的背景信息;

C.确认充分的信息以实现业务目标;

D.确定如何、何时以及向谁沟通业务结果。

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第5题

某内部审计师计划运用分析性检查来核实某分公司营业费用的正确性。下面哪种情况下分析性复核技
术不适用:

A.内部审计师注意到该费用账户有明显的舞弊行为;

B.公司在过去的一年中,营业项目相对稳定,没有重大变动;

C.内部审计师希望能确认本年内金额较大、异常的或者一次性的交易活动;

D.营业费用的变化与其他营业费用有关,而与收入无关。

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第6题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第7题

某工程班被派去抢修灾区路面,工程完成1/3时,一半人员被调去救援被困群众,剩下一半人员继续工作4小

某工程班被派去抢修灾区路面,工程完成1/3时,一半人员被调去救援被困群众,剩下一半人员继续工作4小时后,两个新兵班被调去支援抢修,每个新兵班的效率是工程版的35%,最终比原计划提前3小时完工,请问原定计划几小时完工?

A48 B42 C54 D60

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第8题

业务工作方案的主要作用之一是:A.为业务提供标准化的方法;B.记录内部审计师对控制的评价;C.充当

业务工作方案的主要作用之一是:

A.为业务提供标准化的方法;

B.记录内部审计师对控制的评价;

C.充当计划和开展业务工作的工具;

D.评估与被审计活动有关的风险。

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第9题

某内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的领域。Ⅲ.了解被审计领域的业务程序和控制活动。Ⅵ.理解管理层关注的问题或提出的要求。

A.只有Ⅰ.Ⅲ和Ⅵ是对的。

B.只有Ⅱ和Ⅲ是对的。

C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的。

D.只有Ⅲ是对的。

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第10题

某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为"被审计单位正在无效经营"这项表述没有充
分的证据支持.主管应该指导内部审计师采取哪种行动?

A.解释说明这是内部审计师的意见

B.取得被审计单位对这项陈述的意见

C.研究和确认衡量经营效率的标准

D.从审计底稿文件档案中把这个论述剔除

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