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[主观题]

在参加一次社交活动时,一个内部审计师向一群朋友描述了他所从事的一个较为敏感的审计的有关内容。

内部审计主管对此进行处理的最佳方法是______。

A.辞退这位审计师,为其他审计人员树立一个例子

B.让这位审计师从所涉及领域或其他敏感领域的审计中撤出

C.严厉斥责这位审计师在社交场合的谈话行为

D.向这位审计师解释这种行为违反了职业道德,再发生这种行为将被辞退或受到其他严肃的处理

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更多“在参加一次社交活动时,一个内部审计师向一群朋友描述了他所从事的一个较为敏感的审计的有关内容。”相关的问题

第1题

生产率统计数据每季度向董事会提交一次。某内部审计师对最近4次报告中的比率及其他统计数据进
行查验。他用草稿和董事会报告的副本来验证计算的准确性,并比较了计算过程中使用的数据及相关的辅助文件。然后,在工作底稿中做了一个工作说明后就将草稿和报告副本都丢弃了。他的说明是:最近一年内的季度董事会报告中的比率及其他统计数据均已验证,相应的辅助性文件均已查验,所有账目看来都是恰当的。在此情况下:

A.4个季度的样本不足于作为得出结论的依据;

B.内部审计师的工作底稿不充分,不利于对其工作进行有效检查;

C.内部审计师应将草稿放在工作底稿内;

D.内部审计师未考虑董事会报告的信息是否经过有效地编辑。

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第2题

一位在空气质量问题上很有经验的内部审计师在与环境.安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理

一位在空气质量问题上很有经验的内部审计师在与环境.安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理对有关控制气体排放的法律要求了解甚少,他应当:

A.将审计范围转变为关注与气体排放相关的活动。

B.向ESH经理介绍相关知识。

C.记录这一弱点,并进一步提问以便确定该弱点的潜在影响。

D.把在这方面有违法可能性的情况向适当的法规机构报告。

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第3题

‍‍ 在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是有意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当‍‍

A.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷

B.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查

C.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并将进一步调查结果向管理当局控告

D.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为

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第4题

在一次审计中,内部审计师发现,管理层没有遵守以前向外部审计师做出的承诺。但是,该内部审计师确定
,由于公司的重大变革,管理层的行为是正当合理的。在此种情况下,该内部审计师应该采取的最佳行为是:

A.继续开展审计,并评价管理层落实的变革措施

B.将情况告知外部审计师,并寻求后者的指导

C.将情况告知外部审计师,并将相关工作从内部审计业务范围中删除

D.将外部审计师推荐进行的变革与管理层实际落实的变革进行比较,并就采取何种行动向管理层献计献策

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第5题

按公司规定某内部审计师能直接向董事会报告。他发现了一笔重大的现金短缺,当他向负责人询问时,该
负责人解释说现金已被用来为一名儿童支付金额较大的医疗费用,并答应偿还这笔资金。由于采取了更正行动,内部审计师没有将此事告知管理当局,在这一案例中,该内部审计师:

A.具有组织独立性,但不具有客观性

B.既没有组织独立性,也没有客观性。

C.既有组织独立性,又具有客观性

D.没有组织独立性,但具有客观性

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第6题

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师

在IIA《道德规范》框架下,以下哪一项是被允许的?

A.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息。

B.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票。

C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告。

D.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物。

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第7题

在一次确认废水排放质量的控制的面谈中,当被问到保证采集和分析样本的控制时,负责的雇员仅仅
提到部门程序。在内部审计师的经验中,这种操作应该保持一种记录,记录所有的样本、实施分析的种类以及结果是否应该向管理层或管制机构报告。由于某种原因,这些雇员不愿意讨论这个方面的详细责任。在这种情况下,内部审计师最好的做法是:

A.继续面谈,讨论该雇员任务的其他要素,周期性地回到样本和分析结果的话题;

B.叙述内部审计师在其他工厂看到的情况,告诉雇员这个记录是必要的;

C.接受雇员提供的信息,记录这么一个观察发现:存在适当的控制;

D.和该雇员的上级面谈,详细讨论被审计人的任务。

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第8题

一位在大气质量问题上很有经验的内部审计师在同环境、安全与健康(ESH)部经理交谈时发现该经理对
有关控制大气排放的法律要求了解甚少,他应当:

A.将审计范围转变为关注与大气排放相关的活动;

B.向ESH经理介绍相关知识;

C.记录这一弱点并进一步提问以便确定该弱点的潜在影响;

D.把在这方面有违法可能性的情况向适当的法规机构报告。

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第9题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?A.首席审计执

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职能?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

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第10题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执行官

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度。

B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程。

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价。

D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督。

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