重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 国际内审师
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?A.内部控制制度B.审计质量评估制度.C.审计过错责

以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?

A.内部控制制度

B.审计质量评估制度.

C.审计过错责任追究制度

D.督导

答案
查看答案
更多“以下哪项不属于内部审计机构建立的质量控制制度?A.内部控制制度B.审计质量评估制度.C.审计过错责”相关的问题

第1题

以下哪项不是内部审计机构建立的质量控制制度()

A.内部控制制度

B.审计质量评估制度

C.审计过错责任追究制度

D.督导

点击查看答案

第2题

控制被描述为包含6个要素的封闭系统。以下哪项是6项控制要素之一

A.制定业绩标准

B.适当地可得到的数据文件

C.内部审计活动章程的批准

D.独立的内部审计活动的建立

点击查看答案

第3题

以下哪项不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

点击查看答案

第4题

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层

审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容:

A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;

B.监督内部控制程序的建立;

C.维护公司的治理程序;

D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。

点击查看答案

第5题

管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:A.监督业绩;

管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:

A.监督业绩;

B.使用组织政策手册;

C.保持质量保证方案;

D.建立内部审计活动。

点击查看答案

第6题

外部审计机构在商业银行内部控制中的职能是督促和监管商业银行建立有效的内控制度。()
点击查看答案

第7题

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?A.有助于确定

以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的?

A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。

B.确保内部控制系统的弱点已被修正。

C.为这些程序能有效率和经济地实现机构的目的和目标提供合理保证。

D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的。

点击查看答案

第8题

‍‍ 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查组织现存风险管理,控制和治理程序的目的‍‍

A.为这些程序能有效率和经济地实现为机构的目的和目标提供合理保证

B.确定这些程序是否能保证会计记录是正确和财务报表是公允的

C.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质\时间安排\测试范围

D.确保内部控制系统的弱点已被修正

点击查看答案

第9题

企业建立的明确监督检查机构或人员的职责权限,定期或不定期地进行检查的制度是()

A.工程项目内部控制的监督检查制度

B.工程项目内部控制的纪律检查制度

C.工程项目内部控制的审计检查制度

D.工程项目内部控制的审计监察制度

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝