下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有()。
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.主管会计编制银行存款余额调节表
D.主管会计同时保管支票与印章
E.内部审计人员定期监盘库存现金
A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.主管会计编制银行存款余额调节表
D.主管会计同时保管支票与印章
E.内部审计人员定期监盘库存现金
第1题
A.询问参与货币资金业务活动的人员
B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点
C.检查相关文件和报告
D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统
第3题
根据内部控制制度的要求,出纳人员不得经办的有()
A收入、费用类账目的登记
B会计档案的保管
C各项业务的稽核
D库存现金收付业务
第4题
A.操作性能指标符合设计要求,满足生产需要
B.运转正常,易于平稳地控制各项操作参数
C.密封性能良好,无泄漏现象
D.搅拌的容器,运转正常,无异常的振动
E.夹套容器加热或冷却内部介质的功能良好
第5题
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 独立性原则
D. 相互制约原则
第6题
A.大额支付采用银行转账的方式
B.由出纳人员登记现金日记账
C.现金折扣需经过审批
D.由独立人员于每季度末核对一次银行账户
第7题
A.现金收支与记账岗位分离
B.全部收入及时准确入账
C.按天盘点现金,编制现金盘点表
D.对现金收支业务进行内部审计
第8题
A.必须按《质量控制准则》的要求建立相应的控制政策和控制程序
B.控制政策必须统一,但控制程序可因本所的实际情况而定
C.全面质量控制最终目的是所有审计业务必须符合《独立审计准则》的要求
D.全面质量控制最终目的是所有审计业务必须符合《质量控制准则》的要求
第9题
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C.现金收人及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
第10题
A.根据本单位会计业务的需要设置会计工作岗位
B.符合内部控制制度的要求
C.对会计人员的工作岗位要有计划地进行轮岗
D.要建立岗位责任制
第11题
下列各项中,符合会计师职业道德“强化服务”要求的有()。
A.出纳人员对前来报销差旅费的人员笑脸相迎,并耐心解释凭证粘贴要求
B.会计人员向生产车间工人宣讲会计基础知识,推动了班组核算制度的顺利开展
C.稽核人员认真检查凭证内容与格式,并就规范领导审批程序提出建议
D.总会计师和会计机构负责人认真组织财务分析和财务控制,提出推行全面预算管理、促进增收节支、提高经济效益的建议