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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

最不可能被视为内部控制目标的是()。

A.保护资产安全

B.侦查管理人员的诈欺行为

C.激励对管理政策的遵守

D.检查会计资料的正确性与可靠性

答案
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更多“最不可能被视为内部控制目标的是()。A.保护资产安全B.侦查管理人员的诈欺行为C.激励对管理政策”相关的问题

第1题

《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况,应建立并保持书面程序和要求,并在程序中规定操作和控制标准()
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第2题

某人是外部评估小组的成员,在评估正在检查的内部审计活动的独立性时,他最不应考虑以下哪项要
素:

A.接触并经常与董事会、审计委员会或其他管治部门沟通;

B.对于填补内部审计部门的员工空缺职位,有必要考虑教育与经验标准;

C.内部审计师承担经营职责的程度;

D.检查内容应包括内部审计目标的范围和深度。

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第3题

内部控制对目标的实现是一种绝对保证。()
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第4题

内部控制是由企业各级管理层实施的、旨在实现控制目标的过程。()
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第5题

内部审计活动应通过确认和评价风险的重大不利影响,并促进风险管理和控制体系的改进来帮助组
织。关于对风险管理流程充分性的评估,内部审计师应该最有可能:

A.认识到组织应该采用相似的技术来管理风险;

B.对风险管理流程关键目标的实现满意;

C.确定组织可接受的风险水平;

D.将对风险管理流程的评价以相同的方式用于计划业务时的风险分析。

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第6题

内部控制是由企业()实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.董事会

B.监事会

C.经理层

D.全体员工

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第7题

内部控制是由公司董事会、管理层实施的、旨在实现公司总体战略和经营目标的控制过程。()
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第8题

内部控制评价能为内部控制目标的实现提供绝对保证。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

控制即内部控制活动,是指由企业董事会、监事会、经理层、全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程,描述正确吗()
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第10题

内部审计是一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性促进目标的实现。()
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