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[主观题]

作为风险分析的一部分,一位审计人员希望使用过去30个月的销售结果预测下个月某个工厂销售量

的增长情况。审计人员已经归纳了在过去9个月组织内影响销售量变化的显著因素。最有效的分析技术将是:

A.未加权的移动平均

B.指数平滑

C.排队论

D.线性回归分析

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更多“作为风险分析的一部分,一位审计人员希望使用过去30个月的销售结果预测下个月某个工厂销售量”相关的问题

第1题

作为风险分析的一部分,一位审计师希望使用过去30个月的销售结果预测下个月某个工厂销售量的
增长情况。审计人员已经归纳了在过去9个月组织内影响销售量变化的显著因素。最有效的分析技术将是:

A.未加权的移动平均;

B.指数平滑;

C.排队论;

D.线性回归分析。

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第2题

两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估合并后的风险。一个经理建议审计团队
共同检查公司文化和上层的论调来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?

A.组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动

B.公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑

C.尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用

D.上述答案都不正确

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第3题

两个公司刚刚合并。审计委员会要求两个公司的内部审计人员评估公司合并后的风险。一个经理建议
审计团队共同检查公司文化和上层的理念来识别与合并相关的控制风险。下面哪一项陈述正确?()

A.组织文化的不同应该被系统的加以识别,因为这种差异可能引起合并风险。但是识别这种差异带有政治性和主观性,不是一个合适的审计活动

B.公司文化不是控制环境的一部分,因此不应该在题目中的审计中考虑

C.尽管公司环境可以作为控制环境的一部分加以考虑,评价这样一个环境太主观了,因而没有用

D.上述答案都不正确

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第4题

一位因公司裁员而在前段时间被解聘的内部审计师,在同行业的另一家公司找到了一份新工作。这位内部
审计师向新单位做出的下列______项披露,将构成对ⅡA《道德规范》的违反。

A.这位审计师在确定新工作的审计优先顺序时,所采用的审计风险方法,在以前的单位使用过

B.这个新成立的审计部门没有采用概率比率大小(PPS)抽样,这位审计师相信PPS抽样对于新单位实施的各类审计都有优势。这位审计师开展培训课程,按以前单位同样的方式来制定有关表格(forms)实施抽样

C.这位审计师在以前的单位实施了大量研究来识别针对财务职能管理的“最佳实务”,以此作为审计工作的组成内容。由于多项研究是在家里完成的,没有占用工作时间,因此这位审计师保留了这项研究的多数内容,计划在新单位的财务职能审计中采用这项研究

D.上述三项都没有违反ⅡA《道德规范》

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第5题

在计划对EUC软件的应用控制情况进行审计时,内部审计师决定将系统控制环境作为审计内容的一部分。
下列关于系统控制的说法,审计人员认为正确的是:

A.在EUC环境中对特定系统控制的需要相对稳定;

B.系统控制作为应用性控制的基础必须先于应用性控制;

C.这时确认对一般性控制负责的人员或部门要比在传统的环境下容易;

D.系统控制的有效性受应用性控制的影响。

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第6题

一个大型汽车配件零售商的内部审计人员希望执行一个风险分析,使用统计工具来识别与多数商店
不协调的商店。实现这一目的的最合适的统计工具是:

A.线性时间序列分析

B.横截面回归分析

C.卡方分析的交叉表格

D.时间序列多元回归分析,用来识别每个商店随着时间的变化

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第7题

作为即将签订的向 Arktic研究实验室提供管理服务的合同提出的建议的一部分,你必须提供有关以前经验的信息,以证明你们公司有做这种项工作的专长和成就。你们公司最近履行了一项为 Arktic的主要竞争者之一的 Polar调查有限公司提供类似服务的合同。该合同要求你们对客户信息保密一年。你一名 PM成员,是提案管理人。 Arktic发现你与 Polar协作,因此正在 Polar公司寻找推荐人,同他讨论你的工作。你知道, Arktic将对你与 Polar的合同留下深刻印象,并希望 Polar利用作为参照。如果你中标,老板也表示你和你的一位 Arktic朋友可以去梦中之地旅游一周,全部费用由公司支付。你写建议时会感觉到头绪很多!在这种情况下,你应当

A.向 Arktic提供 Polar参照。总之, Arktic从局外人士那里得知你在 Polar的工作情况,因此使你从合同的保密条款解脱出来。

B.把 Polar作为参照包括在内,假定保密协议是不必要的贸易限制。

C.与 Polar联系,让它知道,如果你利用它作为参照,你将让它知道你将为 Arktic所做的工作类型,从而使谁都不处于竞争劣势。

D.与 Polar联系,要求允许在你的建议中把它列为参照。

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第8题

某审计助理发现一份价值5500美元的来自主要供应商的购买订单。但该订单的签发日期晚于收到商品
的日期。购销代表解释说出于疏忽遗漏了签发购买订单。同时,存在一份价值450美元的材料支付缺乏验收报告。助理希望检查更多的购买订单,但没有关注验收报告是否存在。审计主管应当:

A.由于购买订单偏差的金额大于验收报告的偏差金额,所以审计主管同意助理的意见。

B.由于现金验收人员同意担保现金出纳不会出现忘记查收验收报告的情形,所以审计主管同意助理的意见。

C.由于所有的问题导致可能发生损失的风险相同,所以审计主管不会同意助理的意见。

D.由于验收报告缺乏可能导致损失的风险更大,所以审计主管不会同意助理的意见。

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第9题

下列有关注册会计师记录与治理层沟通的重大事项的说法中,错误的是()。

A.对以口头形式沟通的事项,注册会计师应当形成审计工作底稿

B.注册会计师应当保存沟通文件的副本,作为审计工作底稿的一部分

C.如果根据业务环境不容易识别出适当的沟通人员,注册会计师应当记录识别治理结构中适当沟通人员的过程

D.如果被审计单位编制了会议纪要,注册会计师应当将其副本作为对口头沟通的记录

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第10题

下列不属于注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险所确定的总体应对措施的是【】A.分派

下列不属于注册会计师应当针对评估的财务报表层次重大错报风险所确定的总体应对措施的是【】

A.分派更有经验的审计人员

B.对拟实施审计程序的性质、时间和范围做出总体修改

C.在选择进一步审计程序时,应当注意使某些程序被管理层预见或事先了解

D.向项目组强调在收集和评价审计证据过程中保持职业怀疑态度的必要性

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