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[多选题]

注册会计师向治理层和管理层通报内部控制缺陷的书面沟通文件应当包含的内容包括()。

A.对控制缺陷的描述

B.对控制缺陷的潜在影响的解释

C.说明审计的目的并非对内部控制发表意见

D.说明通报仅限于已发现的缺陷

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更多“注册会计师向治理层和管理层通报内部控制缺陷的书面沟通文件应当包含的内容包括()。 A、对控制”相关的问题

第1题

对于值得关注的内部控制缺陷,注册会计师应当执行的工作包括()。

A.向管理层通报

B.向治理层通报

C.以口头形式通报

D.以书面形式通报

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第2题

下列关于值得关注的内部控制缺陷的说法中,错误的是()。

A.所有的内部控制缺陷都值得注册会计师关注

B.注册会计师应以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷

C.必要的时候,注册会计师可能向管理层通报内部控制缺陷

D.某项控制运行不能及时防止或发现并纠正财务报表错报属于内部控制缺陷

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第3题

如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是()。

A.在制定审计计划时予以考虑,不再与管理层沟通

B.以书面形式再次向治理层通报

C.在审计报告中增加强调事项段予以说明

D.在审计报告中增加其他事项段予以说明

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第4题

(2013年)如果被审计单位未纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是()。

A.在制定审计计划时予以考虑,不再与管理层沟通

B.以书面形式再次向治理层通报

C.在审计报告中增加强调事项段予以说明

D.在审计报告中增加其他事项段予以说明

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第5题

ABC会计师事务所承接了甲集团2015年度的集团财务报表审计业务,在审计中集团项目组需要向集团治理层和集团管理层通报的内部控制缺陷不包括

A.集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷

B.组成部分注册会计师识别出的集团层面内部控制缺陷

C.集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷

D.组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷

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第6题

下列有关注册会计师与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷的说法中,不正确的有()。

A.注册会计师可以以口头的形式向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷

B.在进行风险评估时,注册会计师了解内部控制的目的是对内部控制的有效性发表意见

C.注册会计师只有在风险评估过程中,才有可能识别出内部控制缺陷

D.注册会计师应当向治理层通报审计过程中发现的被审计单位所有的内部控制缺陷。

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第7题

下列属于注册会计师应当向管理层和治理层(如适用)获取书面声明的事项有()。

A.管理层和治理层认可其设计、执行和维护内部控制以防止和发现舞弊的责任

B.管理层和治理层已向注册会计师披露了管理层对由于舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估结果

C.管理层和治理层已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑

D.管理层和治理层已向注册会计师披露了已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员工以及其他人员的舞弊或舞弊嫌疑

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第8题

在审计中,由于舞弊的性质以及注册会计师在发现舞弊导致的财务报表重大错报时遇到的困难,下列属于注册会计师应当向管理层和治理层(如适用)获取书面声明的事项包括()。

A.管理层和治理层认可其设计、执行和维护内部控制以防止和发现舞弊的责任

B.管理层和治理层已向注册会计师披露了管理层对由于舞弊导致的财务报表重大错报风险的评估结果

C.管理层和治理层已向注册会计师披露了已知的涉及管理层、在内部控制中承担重要职责的员工及其他人员的舞弊或舞弊嫌疑

D.管理层和治理层已向注册会计师披露了从现任和前任员工、分析师、监管机构等方面获知的、影响财务报表的舞弊指控或舞弊嫌疑

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第9题

下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A.管理层存在的舞弊迹象

B.会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

C.注册会计师的独立性

D.值得关注的内部控制缺陷

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第10题

下列事项中,可以以口头形式向治理层沟通的是()。

A.管理层存在的舞弊迹象

B.会计师事务所对被审计单位的审计业务和非审计业务的收费总额

C.注册会计师的独立性

D.值得关注的内部控制缺陷

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