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[主观题]

下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?A.审计师期望找到有限数量的单个会计账户

下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?

A.审计师期望找到有限数量的单个会计账户被低估情况。

B.审计师期望发现被抽样的大量项目是错误的。

C.单个账户不是按序号排列,而是按字母顺序排列。

D.审计师期望在较大货币价值的项目中发现的错误比在较小货币价值的项目中发现的错误多。

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更多“下列哪个因素最可能让审计师不能运用货币单位抽样?A.审计师期望找到有限数量的单个会计账户”相关的问题

第1题

下列那个因素最可能让内部审计师不能运用货币单位抽样?A.内部审计师期望找到有限数量的单个会计

下列那个因素最可能让内部审计师不能运用货币单位抽样?

A.内部审计师期望找到有限数量的单个会计账户被低估情况。

B.内部审计师期望发现被抽样的大量项目是错误的。

C.内部审计师期望在较大金额项目中发现的错误比在较小金额项目中发现的错误多。

D.单个账户不是按序号排列,而是按字母顺利排列。

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第2题

如果审计师用非统计抽样来代替统计抽样,下列哪个表述正确: A.置信水平不能被量化 B.精确度会提高

如果审计师用非统计抽样来代替统计抽样,下列哪个表述正确:

A.置信水平不能被量化

B.精确度会提高

C.存货预计价值的可靠性下降

D.误受风险增加

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第3题

如果一个内部审计师抽样测试某个公司一项政策是否符合,下列哪个因素不会影响抽样风险的可允
许水平:

A.内部审计师的经验和知识;

B.不符合的反向结果;

C.对做出不正确的审计结论的可接受风险水平;

D.执行样本选择的审计程序需要的成本。

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第4题

一名内部审计师对销售发票编制系统的处理精确性非常感兴趣。单位发票的货币金额变动程度很高。
该内部审计师有充足的理由相信发票处理系统中的错误率在3%和10%之间,但是不知道错误的货币量大小。在评价运用哪种具体方式进行变量抽样时,审计师应意识到:

A.由于错误大小不确定,不适合运用分层的每单位均值估计数。

B.有了在这一范围内的错误率,对总体分层没有优势。

C.差异估计和比率估计数比不分层的每单位均值估计法更有效率。

D.差异估计和比率估计在此例中都不适用,除非总体的每个项目都存在审计价值和账面价值。

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第5题

内部审计师运用货币单位抽样方法选择了一个建筑商支付成本的样本,样本的设计情况和结果是:支付合

内部审计师运用货币单位抽样方法选择了一个建筑商支付成本的样本,样本的设计情况和结果是:

支付合同成本 $10000000

总体发票数量 2000

可容忍误差 1%

置信水平 95%

可信度 3.0

样本间隔 $33333

样本量 300

期望误差 无

发现误差 无

关于这个样本,下面哪项是正确的:

A.选择任一个特定发票的概率都是15%(300÷2000);

B.合同发票中包含重要错误的概率是1%;

C.如果错报不超过$33333,则抽样风险是可以接受的;

D.在5%的误受风险水平下,成本高估额不超过$100000($10000000的1%)。

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第6题

内部审计师正在执行一项测试,以确定煤气电力用具公司是否应将其服务中心从一个区域转移到另外一
个区域去。服务中心拥有维修服务用车,驶往顾客居住区,为其提供服务。审计师想确定搬迁到另一区域会带来的驾驶平均里程的减少数量。以下哪个统计抽样方法更适合于这种测试:

A.属性抽样

B.发现抽样

C.按概率比例大小(货币单位)抽样

D.单位平均值抽样

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第7题

下列哪个不属于“快钱”最初的业务类型()。

A.互联网支付

B.货币汇兑

C.银行卡收单

D.线下支付

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第8题

公司的内部审计师近期用自动的人力资源系统检查了退休福利计划,并确定在过去10年间退休金与
医疗福利已变动过好多次。内部审计师想要确定进一步的调查是否正当,最恰当的业务程序是:

A.审核过去10年间退休金支出趋势。如果费用支出增加,就需要进一步的调查;

B.运用通用审计软件对退休金进行货币—单位抽样,并确定每位已退休员工是否得到了准确的支付;

C.以每个人为依据,审核退休金与医疗费用的合理性,以确保退休福利计划在每位员工退休时都还有效;

D.运用通用审计软件对退休金进行属性抽样,并进行详细测试,以确定所抽取的每个人是否得到了恰当的福利。

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第9题

关于报备流程下列说法正确的是()

A.不接受电话报备,至少提前1个小时,客户信息不能有误

B.可电话报备,提前30分钟

C.到访经纪人需要带工牌陪同客户一起进去售楼处,不能让客户单独进入营销中心,门口有人脸识别

D.到访第一时间找驻场填转介确认单,报备是谁,谁签名,电话姓氏必须一致,不可以谐音

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第10题

内部审计师在审计抽样环境中运用精确度的概念。在这种环境下精确度是指:A.掌握的总体特征,是

内部审计师在审计抽样环境中运用精确度的概念。在这种环境下精确度是指:

A.掌握的总体特征,是内部审计师不能直接控制的。

B.一种对已产生的样本估计准确性的衡量。在取得样本和评价样本之前,需要建立要求的精确度。

C.在既定的样本中被独立评价的可靠性。

D.对评价变量样本非常重要,对属性样本不重要。

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