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[主观题]

一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有 A.陈

一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有

A.陈述均得到证据支持,而且可以得到真伪鉴证

B.关于采取纠正行动的建议都明确清晰

C.被审计领域内部的程序均得到审计

D.抽样规模适合所发现的任何问题

答案
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更多“一旦审计报告起草完毕,负责监督审计师的人员应该对报告初稿进行审查,这主要是为了确保所有 A.陈”相关的问题

第1题

审计委员会在强化公司治理方面发挥着重要的监督作用,对审计委员会的要求包括下列哪些选项()

A.审计委员会的成员必须是独立董事和具有注册会计师资格的专家

B.独立董事与公司没有利益冲突关系,财务专家需具备财务实务经验

C.审计委员会负责选择独立审计师,并对其开展的业务活动进行监管

D.审计委员会要履行其在财务和会计事务方面的监督职责

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第2题

‍‍ 某审计发现如下情况: 公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录的审计表明,车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里,而这些车都已分在各组,每组的使用率差别很大。公司对于高使用率和低使用率小组之间如何轮换车辆未做政策上的规定,而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。 根据这一审计发现,内部审计师应向管理层建议‍‍

A.将每季节至少行使2500公里作为将车辆分配给各小组的标准

B.建立定期在用户间轮换车辆的制度

C.将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力被合理解释或已被利用为止

D.在内部审计师对其他项目审核完毕之后再批准资金预算

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第3题

某审计发现如下情况:公司的资金预算安排了用于购置11辆新车的资金。对车辆使用记录的审计表明,车队70辆车中有10辆车上一年的行驶里程少于2500公里,而这些车都已分在各组,每组的使用率差别很大。公司对于高使用率和低使用率小组之间如何轮换车辆未作政策上的规定,而且缺少分配车辆的标准以及监督它们用途的控制系统,这些都可能导致购置不需要的车辆。根据这一审计发现,内部审计师应向管理层建议()

A.将每季节至少行驶2500公里作为将车辆分配给各小组的标准

B.建立定期在用户间轮换车辆的制度

C.将预定的车辆购置推迟到明显过剩的运输能力被合理解释或已被利用为止

D.在内部审计师对其他项目审核完毕之后再批准资金预算

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第4题

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:A.参与系统开发会影响审计独立

以下哪项恰当地阐述了内部审计活动不参与系统开发程序的原因:

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,内部审计师不能对其进行客观的评价;

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行;

C.参与系统开发会使内部审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,内部审计师也会经受责备;

D.以上答案都不对。

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第5题

在公众持股公司中,管理层经常要求内部审计部门参与审计对外公开但供内部使用的季度财务报表。要求内部审计部门进行参与的理由很多,但以下哪项不属于这类理由?

A.管理层可能认为,让内部审计师审计季度财务信息有助于提升这些信息对内部决策的价值

B.管理层可能担心,一旦季度财务报表出现错误,可能会引发有关部门对公司的处罚

C.根据《标准》,内部审计师应该参与对季度财务报表的审计工作

D.管理层可能会关注其在金融市场的声誉

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第6题

内部审计业务的监督应该包括:A.确定业务工作底稿充分支持审计发现;B.为特定的业务分派审计师

内部审计业务的监督应该包括:

A.确定业务工作底稿充分支持审计发现;

B.为特定的业务分派审计师;

C.确定业务范围;

D.至少每年都要对每位内部审计师的业绩作出评价。

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第7题

对外部审计师工作的监督,包括对内外部审计部门协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?A.董事会的

对外部审计师工作的监督,包括对内外部审计部门协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?

A.董事会的职责。

B.审计执行主管的职责。

C.财务总监的职责。

D.外部审计业务合作伙伴的职责。

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第8题

以下哪项对建立和维护组织的治理程序负责()。

A.首席审计执行官

B.内部审计师

C.经理

D.董事会

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第9题

下列______项活动不能构成审计监督。A.准备一个初步的审计方案B.为审计师提供适当的指导C.复核审

下列______项活动不能构成审计监督。

A.准备一个初步的审计方案

B.为审计师提供适当的指导

C.复核审计工作底稿

D.了解审计目标的实现情况

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第10题

确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?

A.审计人员和资金到位情况

B.审计师对与审计发现有关的风险评估

C.审计师对负责纠正审计发现的人员评估

D.被审计单位对审计发现的书面答复

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