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[主观题]

审计人员有一份书面备忘录,需要把它制成计算机文件,以便备忘录的内容可被剪切并且粘贴到审计报告

中。除了扫描机外,完成这个任务还需要什么技术?

答案
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更多“审计人员有一份书面备忘录,需要把它制成计算机文件,以便备忘录的内容可被剪切并且粘贴到审计报告”相关的问题

第1题

在开展初步调查之前,首席审计执行官将一份备忘录和调查问卷发送给被审计部门的监督人员。这一程序
最可能引发的结果是什么?

A.这是一种不经济的获取信息的方式;

B.使被审计部门的监督人员卷入审计工作;

C.造成对该项审计业务的恐慌;

D.这种做法只对审计遥远的地点有用。

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第2题

如果工作底稿包含下列______项时,审计督导人员会怀疑审计证据是否充分以致可以支持会计分录恰当
编制并批准的结论。

A.一项记录表明主计长保证会计分录在输入计算机系统前.总会得到会计监督人员的查看

B.一份有关最近几个月输入的标准会计分录和附加的非标准会计分录的书面时间表副本,表明每个分录都有编制人员的签名,并在顶部有主计长的简明批示

C.一份由计算机自动生成的清单以及由主计长签名的非标准会计分录的副本,表明审计师可以参考系统报告和月度对账单

D.在工作底稿的另一部分有交叉索引.包含着对这项结论的充分证据

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第3题

北京A公司与上海B公司订立了一份书面合同,A公司签宇、盖章后邮寄给B公司签字、盖章。该合同()

A.自A公司与B公司口头协商一致并签订备忘录时成立

B.自A公司签字、盖章时成立

C.自A公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立

D.自B公司签字、盖章时成立

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第4题

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司的奖励计划,内部审计师得到了一
份昂贵的礼物。根据内部审计师协会道德守则的规定,内部审计师最适当的做法是:

A.接受该礼物,因为审计已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门领导,询问是否应接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并向分部经理的上级写一份备忘录。

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第5题

内部审计专业实务标准要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表
述是错误的:

A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;

B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册;

C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册;

D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。

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第6题

下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是:A.一个审计事项只能编制一份审计工作底稿B.每一个审计事

下列关于审计工作底稿的表述中,正确的是:

A.一个审计事项只能编制一份审计工作底稿

B.每一个审计事项均应当编制审计工作底稿

C.非重大事项的审计工作底稿不需要复核

D.重要事项的审计工作底稿需经被审计单位相关人员签字认可

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第7题

北京东城公司与上海浦东公司订立了一份书面合同,东城公司签字、盖章后邮寄给浦东公司签字、盖章。则
该合同()

A.自东城公司与浦东公司口头协商一致并签订备忘录时成立

B.自东城公司签字、盖章时成立

C.自东城公司将签字、盖章的合同交付邮寄时成立

D.自浦东公司签字、盖章时成立

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第8题

在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是()。

A.需从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取口头或书面协议

B.确保被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

C.确保内部审计人员将按照注册会计师的指令对特定事项保密

D.确保内部审计人员将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

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第9题

如果CRA到研究中心取走ISF中某些资料的原件,而ISF目录中又标注留存原件,下列哪些做法是可取的()

A.写一份说明及CRA带走的资料列表,并让其签名签日期

B.告知CRA必须邮件说明取走哪些资料,并告知取走原因,邮件需抄送项目组相关人员及PI

C.RA取走原件之前,CRC要把复印件留在文件夹

D.对于CRA想取走原件,可以在递交资料前告知其多准备一份

E.告知CRA及时归还原件,确保ISF的完整性

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第10题

为了及时解决审计人员在审计过程中发现的问题和潜在风险,审计人员可视情况在审计过程中出具《风险备忘录》,并要求被审计单位立即进行整改,但因为审计尚未结束,被审计单位不需要提出详细的整改计划、明确的整改责任人和整改期限()
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