重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 财会类考试> 会计从业证
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

简述单位内部会计监督关于不相容职务分离和牵制的要点。

答案
查看答案
更多“简述单位内部会计监督关于不相容职务分离和牵制的要点。”相关的问题

第1题

以下哪项不是内部会计控制的主要方法?()。 A、不相容职务相互分离控制 B、任免批准控制 C、预

以下哪项不是内部会计控制的主要方法?()。

A、不相容职务相互分离控制

B、任免批准控制

C、预算控制

D、风险控制

点击查看答案

第2题

下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。A、不相容职务相互分离B、注册会计师审计C、财产保全措

下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。

A、不相容职务相互分离

B、注册会计师审计

C、财产保全措施

D、内部报告制度

点击查看答案

第3题

()是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,皆在实现控制目标的过程。

A.内部控制

B.不相容职务分离控制

C.内部会计控制

D.内部管理控制

点击查看答案

第4题

内部会计控制的方法,除了不相容职务分离、授权批准控制、财产保全控制、风险控制、电子信息技术
控制外,尚有()。

A. 会主系统控制 B. 预算控制

C. 内部报告控制 D. 多人接触实物资产控制

点击查看答案

第5题

某单位出纳人员兼管稽核工作,不符合单位内部控制制度关于()控制方法的要求。

A.授权批准

B.不相容职务相互分离

C.财产保全

D.预算

点击查看答案

第6题

某单位出纳人员兼管稽核工作,不符合单位内部控制制度关于()控制方法的要求。A、授权批准B、不相

某单位出纳人员兼管稽核工作,不符合单位内部控制制度关于()控制方法的要求。

A、授权批准

B、不相容职务相互分离

C、购产保全

D、预算

点击查看答案

第7题

下列情形中,不违背《内部会计控制规范—货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()。

A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.由出纳人员兼任固定资产明细账的登记工作

点击查看答案

第8题

单位内部控制措施主要有()。

A.不相容职务分离控制

B.授权审批控制

C.财产保护控制

D.预算控制

点击查看答案

第9题

()要求单位限制未经授权的人员工对财产的直接接触,采取定期盘点、财产记录、财实核对、财产保险
等措施,确保各种财产的安全完整。

A. 不相容职务相互分离控制

B. 授权审批控制

C. 财产保全控制

D. 风险控制

点击查看答案

第10题

下列关于单位内部会计监督的提法中.正确的有()。

A.单位负责人负责内部会计监督制度的组织实施

B.会计人员和单位内部其他人员是内部会计监督制度的具体实施者

C.单位负责人对内部会计监督实施情况承担最终责任

D.内部会计监督就是会计机构、会计人员监督单位负责人

点击查看答案

第11题

建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包括()A.

建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包括()

A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约

B. 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确

C. 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确

D. 单位负责人对本单位的内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝